2024-03-04-深交所-横河精密_2023年年度报告_220页_1mb
报告摘要
宁波横河精密工业股份有限公司2023年年度报告总结
核心内容概览
宁波横河精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度报告全面反映了公司在财务表现、业务发展、市场拓展及研发创新等方面的情况。报告内容涵盖公司基本信息、财务数据、主要业务、核心竞争力分析以及未来发展规划等多个方面,为投资者和管理层提供了详尽的经营情况说明。
主要观点与关键信息
财务概况
- 营业收入:2023年公司实现营业收入677,607,866.79元,同比增长1.43%。
- 净利润:归属于上市公司股东的净利润为33,873,638.14元,同比增长21.18%。
- 扣非净利润:归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,373,187.33元,同比增长22.04%。
- 现金流:经营活动产生的现金流量净额为116,442,735.09元,同比增长73.13%。
- 每股收益:基本每股收益为0.15元,同比增长15.38%。
- 净资产:归属于上市公司股东的净资产为541,693,329.67元,同比增长3.77%。
- 利润分配:公司拟以222,078,748为基数,每10股派发现金红利0.8元。
业务发展情况
- 主要产品:公司产品涵盖精密注塑件、齿轮/齿轮箱/减速器、全塑尾门、全塑引擎盖、加油小门执行机构等,应用于智能家电、汽车智能座舱、汽车工程塑料轻量化等。
- 主要客户:公司与松下、SEB、东芝、卡赫、小米、上汽、吉利、比亚迪、华为等国内外知名企业建立了合作关系。
- 市场拓展:公司拟在东莞市谢岗镇建设智能化精密制造产业园,以应对深圳燕川社区生产基地搬迁及拓展珠三角汽车产业集群市场。
核心竞争力
- 研发与创新优势:公司拥有160余人研发团队,设立五大独立研发部门,专注于技术突破与产品量产。
- 硬件设备与管理优势:公司配备先进的注塑成型、机械加工与测量设备,同时引入ERP、PLM、MES、WMS等管理系统,提升管理效率。
- 品牌与客户资源:公司已获得多个国际知名企业的认可,成为其精密模具及注塑产品的专业供应商。
- 技术与工艺优势:公司具备高精度、高寿命、高品质的制造能力,模具制造精度达到±1μm,表面粗糙度达到Ra0.16。
业务构成与成本结构
- 营业收入构成:注塑产品占比89.07%,精密模具占6.59%,金属零部件占4.34%。
- 营业成本构成:注塑产品成本占比55.14%,精密模具占1.78%,金属零部件占1.42%。
- 毛利率:注塑产品毛利率为18.87%,精密模具为41.91%,金属零部件为30.26%。
研发投入与成果
- 研发投入:2023年研发投入为33,458,607.00元,同比增长-1.16%。
- 研发项目:公司完成了多个研发项目,包括电烫斗外壳结构、吸尘器集尘盒、车载减速器执行机构等,部分项目仍在进行中。
股东与股份变动
- 利润分配预案:公司拟以222,078,748为基数,每10股派发现金红利0.8元。
- 股份变动:报告期内公司未发生重大股份变动,但新设了东莞横河精密工业有限公司、东莞海德欣汽车电器有限公司、贵阳海德欣汽车电器有限公司、西安海德欣汽车电器有限公司。
总结
宁波横河精密工业股份有限公司在2023年实现了稳步增长,尤其在净利润和现金流量方面表现突出。公司业务涵盖智能家电、汽车智能座舱及汽车工程塑料轻量化等领域,具备较强的技术研发与制造能力。通过不断优化产品结构与工艺流程,公司提升了整体毛利率,并在多个细分市场取得了显著进展。此外,公司积极拓展市场,布局新生产基地,以应对行业变化与客户需求。整体来看,公司在精密制造领域具备较强的竞争力和市场拓展潜力。
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