2022-04-24-上交所-天成自控2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_6页_275kb
报告摘要
非经营性资金占用专项审计报告总结
根据天健会计师事务所出具的专项审计说明,主要内容如下:
一、审计基本情境
- 审计对象:浙江天成自控股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
- 信息来源:以天成自控公司提供的汇总表为基础,由公司管理层负责编制与披露。
- 使用限定:报告仅供公司年度报告披露使用。
二、管理层责任
公司管理层承诺:1. 提供真实、完整资料;2. 按证监会公告〔2022〕26号及上证函〔2022〕3号等规定编制汇总表,确保信息真实、准确、完整。
三、注册会计师责任与审计结论
报告目的: 验证汇总表是否满足监管要求,如实反映2021年度情况。
审计依据: 中国注册会计师执业准则及上述监管文件。
审计结论:
认为汇总表符合相关监管规定,在所有重大方面如实反映了公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
四、附表概览:关联方资金往来情况
| 资金往来方 | 与公司关系 | 往来性质 | 往来资金类别 | 初期余额(万元) | 期末余额(万元) | 本期发生额(不含利息)(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合并统计相关子/关联企业注 | 非经营性往来 | 其他应收款 | - | 76,484.50 | 111,791.45 | - |
**注**: 子公司往来涉及外币计量,对期末余额有汇率变动影响。
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