2023-04-25-上交所-宁波精达2022年度关联方资金占用报告_8页_498kb
报告摘要
宁波精达成形装备股份有限公司专项审计报告摘要
本摘要涵盖立信会计师事务所的专项审计报告,针对宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“宁波精达公司”)2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
审计范围与依据:
审计的范围包括宁波精达公司2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注。并于2023年4月25日出具编号为信会师报字(2023)第10584号的无保留意见审计报告。
宁波精达公司管理层根据证监会公告〔2022〕26号及上交所2023年2月修订的自律监管指南,编制了2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(简称“汇总表”)。
责任划分:
管理层负责确保汇总表的真实、准确、合法和完整。
审计师的责任在于对汇总表信息进行核查,并与审计财务报表所审核的会计资料及已审计财务报表披露的相关内容进行了核对(未发现重大不一致)。
报告目的:
为更清晰地理解宁波精达公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,此专项审计报告与已审计财务报表需一并阅读。附表显示,报告期内,宁波精达公司未发生非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
结论:
立信会计师事务所的审计表明,未发现重大的与汇总表相关的不一致情况。
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