2025-04-29-港交所-鞍钢股份_2024年度报告_434页_5mb
报告摘要
鞍鋼股份有限公司2024年度報告總結
公司簡介
鞍鋼股份有限公司於1997年5月8日由鞍山鋼鐵作為唯一發起人設立,並於同年7月22日發行8.9億股H股,7月24日在香港聯合交易所掛牌交易。2006年公司更名為「鞍鋼股份有限公司」,並完成股份發行與注冊地變更。截至2024年,公司總股本為9,383億股,其中A股為7,993.71億股,H股為1,411.54億股。
公司總部位於中國遼寧省鞍山市鐵西區鞍鋼廠區,股票代碼為A股000898、H股00347。公司法定代表人為王軍,主要業務為鋼鐵製造業,擁有鞍山、營口、朝陽三大生產基地,並設有覆蓋多個城市的銷售與服務機構。公司積極發展戰略新興產業,包括新能源汽車用硅鋼、高技術船舶用鋼等。
會計數據與財務指標摘要
主要會計數據(單位:人民幣百萬元)
| 項目 | 2024年度 | 2023年度(調整後) | 2022年度(調整後) | 同比增減 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 105,101 | 115,571 | 131,072 | -9.06 |
| 營業利潤 | -6,953 | -4,149 | -218 | -68.15 |
| 利潤總額 | -7,035 | -4,142 | -269 | -70.38 |
| 归屬於上市公司股東的淨利潤 | -7,122 | -3,257 | 156 | -118.80 |
| 归屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | -7,202 | -3,315 | 11 | -117.25 |
| 營業收入扣除後金額 | 103,475 | 115,380 | - | |
| 營業收入扣除金額 | 1,626 | 191 | - | |
| 營業收入扣除金額 | 1,626 | 191 | - | |
| 營業收入扣除後金額 | 103,475 | 115,380 | - |
分季度財務指標(單位:人民幣百萬元)
| 項目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 27,343 | 28,106 | 23,812 | 25,840 |
| 归屬於上市公司股東的淨利潤 | -1,657 | -1,032 | -2,395 | -2,038 |
| 归屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | -1,688 | -982 | -2,414 | -2,118 |
| 營業收入扣除後金額 | 103,475 | 115,380 | - |
財務狀況(單位:人民幣百萬元)
| 項目 | 2024年末 | 2023年末(調整後) | 2022年末(調整後) | 同比增減 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 100,578 | 97,506 | 97,525 | +3.15 |
| 負債總額 | 51,907 | 41,901 | 38,619 | +23.88 |
| 归屬於上市公司股東的淨資產 | 47,679 | 54,761 | 58,073 | -12.93 |
| 資產負債率 | 51.61% | 42.97% | 39.60% | +8.64個百分點 |
| 總股本 | 9,383 | 9,384 | 9,403 | -0.01 |
非經常性損益(單位:人民幣百萬元)
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 非流動資產處置、報廢損益 | 7 | -22 | -25 | 80 |
| 政府補助 | 113 | 60 | 89 | 60 |
| 交易性金融資產公允價值變動 | -2 | - | - | - |
| 其他非流動金融資產公允價值變動 | -3 | 6 | -10 | - |
| 其他非流動負債公允價值變動 | - | -37 | 87 | - |
| 應收款項減值準備轉回 | 15 | 19 | 64 | 26 |
| 同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益 | 3 | - | - | - |
| 同一控制下企業合併產生的子公司上期淨損益 | - | 10 | 18 | - |
| 債務重組損益 | - | 30 | - | - |
| 其他營業外收入和支出 | -1 | 22 | -12 | - |
| 小計 | 132 | 88 | 211 | - |
| 所得稅影響額 | 26 | 20 | 48 | - |
| 少數股東權益影響額(税後) | 26 | 8 | 13 | - |
| 合計 | 80 | 60 | 150 | - |
董事長報告書
2024年經營業績
- 归屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣-7,122百萬元,每股基本收益為-0.759元。
- 2023年調整後淨利潤為人民幣-3,255百萬元,每股基本收益為-0.347元。
利潤分配預案
- 建議2024年度不派發現金紅利、不送紅股、不以公積金轉增股本。
業務回顧
2024年鋼鐵行業呈現「三高三低」特徵,即高產量、高成本、高出口、低需求、低價格、低效益。公司積極應對市場環境,通過提效控產、降本增效等措施,全年鐵、鋼、材產量分別為2,430.29萬噸、2,544.22萬噸、2,397.54萬噸,銷售鋼材2,395.13萬噸,實現鋼材產銷率99.90%。
公司亮點
- 科技創新:成立科技創新部,加速科研平台建設,開發出吉帕級海工鋼等產品,獲國家科技進步獎。
- 數字化轉型:完成37個數智化項目,提升審批效率43%,優化報表47%。
- 改革突破:實施「強激勵、硬約束」考核,推進朝陽鋼鐵改革3.0,實現流程效率提高10%。
- 精益化管理:系統降本,鞍山基地高爐燃料比下降30kg/t,外購能源成本降低7.3%。
- 品牌影響力:市場影響力提升,出口銷量增長28.3%,核電用鋼、鐵路機車車輛用鋼市場佔有率全國第一。
- 綠色低碳:萬元產值二氧化碳排放量下降1.4%,生產低碳鋼產品,實現綠色發展。
- 風險管控:實現零重大安全事故,提升資金週轉效率,降低「兩金」佔用。
新年度發展規劃
- 發展戰略:繼續推進「11361」戰略,提升競爭力、創新力、控制力、影響力和抗風險能力。
- 2025年經營方針:
- 深化活力型企業建設,推進改革。
- 深化創新型企業建設,提升自主創新能力。
- 深化品牌型企業建設,推動轉型升級。
- 深化經營型企業建設,實現提質增效。
- 深化樣板型企業建設,促進共建共享。
董事會報告
主營業務分析
-
營業收入構成:
- 2024年總營業收入為105,101百萬元,其中鋼壓延加工業佔99.62%,其他佔0.38%。
- 2023年營業收入為115,571百萬元,其中鋼壓延加工業佔99.83%,其他佔0.17%。
-
營業成本構成:
- 原燃材料佔77.98%,其他佔22.02%。
- 營業成本為108,451百萬元,同比增長-6.24%。
-
毛利率:
- 鋼壓延加工業為-3.58%,其他為12.87%。
子公司與供應鏈
- 新設控股子公司綠金公司,取得廢鋼公司77.5589%股權。
- 主要子公司朝陽鋼鐵營業收入為7,877百萬元,營業利潤為-619百萬元,淨利潤為-626百萬元。
壁壘與合作
- 前五名客戶銷售金額為43,643百萬元,佔銷售總額41.52%。
- 前五名供應商採購金額為39,701百萬元,佔採購總額43.77%。
董事與監事
- 董事會成員與監事會成員均無重大合約權益。
- 董事會與監事會均未發現違反法律法規或損害公司利益的情況。
監事會報告
監事會對公司2024年度報告、財務狀況、關聯交易等無異議,認為公司依法運作,內部控制制度完善,未發現違規行為。
經營情況討論與分析
主營業務分析
-
營業收入與成本:
- 2024年營業收入為105,101百萬元,營業成本為108,825百萬元。
- 營業收入同比下降9.06%,營業成本同比下降6.24%。
-
費用與利潤:
- 壁壘與管理費用同比下降21.14%。
- 財務費用同比微增1.92%。
- 研發費用同比下降5.07%。
- 利潤總額為-7,035百萬元,同比下降70.38%。
-
現金流:
- 營業活動產生的現金流量淨額為-787百萬元,同比下降148.08%。
- 投資活動產生的現金流量淨額為-7,297百萬元。
- 筹資活動產生的現金流量淨額為+6,371百萬元。
經營風險與挑戰
- 鋼鐵行業整體虧損,市場需求低迷,鋼材價格持續下跌。
- 高成本與高出口背景下,公司盈利能力受到嚴重壓縮。
- 公司積極應對市場挑戰,通過降本增效、創新與改革提升經營效益。
關鍵信息總結
- 公司2024年營業收入同比減少9.06%,歸屬於上市公司股東的淨利潤為-7,122百萬元。
- 鋼鐵行業處於「減量發展、存量優化」階段,盈利水平大幅下降。
- 公司在科技創新、數字化轉型、精益化管理、品牌建設及綠色低碳等方面取得顯著成效。
- 2025年公司擬不派發現金紅利,並計劃投入31.60億元進行固定資產及對外投資。
- 公司積極應對市場挑戰,通過多項措施提升經營效益與發展質量。
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