2024-04-25-上交所-众源新材2023年年度报告_211页_2mb
报告摘要
安徽众源新材料股份有限公司2023年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码:603527
- 公司简称:众源新材
- 公司全称:安徽众源新材料股份有限公司
- 法定代表人:封全虎
- 注册及办公地址:芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号
- 联系电话:0553-5312330
- 电子邮箱:ahzyxcl@126.com
2023年利润分配预案
- 2024年4月25日,公司第五届董事会第六次会议决议通过2023年度利润分配方案:
- 每10股派发现金红利1.5元(含税)
- 总股本:316,971,200股
- 拟派发现金红利总额:47,545,680.00元(含税)
- 现金分红比例:96.55%
- 上述方案需提交股东大会审议批准。
财务概况
主要会计数据(单位:元)
| 项目 | 2023年 | 2022年(调整后) | 2022年(调整前) | 本期比上年同期增减(%) | 2021年(调整后) | 2021年(调整前) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 7,582,300,325.09 | 7,129,422,226.33 | 7,129,422,226.33 | 6.35 | 6,779,789,661.67 | 6,779,789,661.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 114,898,557.48 | 140,405,690.23 | 140,405,690.23 | -18.17 | 137,510,857.67 | 137,541,631.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 106,106,841.87 | 127,916,361.40 | 127,916,361.40 | -17.05 | 129,908,173.53 | 129,938,946.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -351,403,295.44 | 443,626,376.88 | 443,626,376.88 | -179.21 | -17,866,987.99 | -17,866,987.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,930,386,218.99 | 1,152,357,238.92 | 1,152,388,012.26 | 67.52 | 1,054,909,523.21 | 1,054,940,296.55 |
| 总资产 | 3,060,307,757.94 | 2,168,500,762.12 | 2,166,212,694.85 | 41.13 | 1,922,278,528.22 | 1,919,990,460.95 |
主要财务指标(单位:元)
| 项目 | 2023年 | 2022年(调整后) | 2022年(调整前) | 本期比上年同期增减(%) | 2021年(调整后) | 2021年(调整前) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.58 | 0.58 | -25.86 | 0.56 | 0.56 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.43 | 0.58 | 0.58 | -25.86 | 0.56 | 0.56 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.52 | 0.52 | -23.08 | 0.53 | 0.53 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.99 | 12.77 | 12.77 | 减少4.78个百分点 | 13.76 | 13.76 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.38 | 11.63 | 11.63 | 减少4.25个百分点 | 13.00 | 13.00 |
经营情况分析
营业收入与成本
- 营业收入:75.82亿元,同比增长6.35%
- 营业成本:73.03亿元,同比增长6.68%
- 毛利率:3.59%,同比减少0.32个百分点
产品与业务分析
1. 新材料业务
-
铜板带:产量11.64万吨,销量11.56万吨
-
压延铜箔:产量3,732吨,销量3,747吨
-
出口销量:7,653吨
-
应用领域:变压器、电力电缆、通信电缆、散热器、换热器、电子电器、新能源等
2. 新能源业务
- 动力电池金属结构件:控股子公司众源新能源,年产能30万件,主要客户包括奇瑞汽车、合众汽车、孚能科技等
- 电池铝箔:一期项目进入设备安装调试阶段,预计2024年6月投产
- 储能业务:子公司安徽众惠新能科技有限公司负责光伏屋顶安装、光伏电站建设及运营维护,为公司提供绿色电力支持
3. 辅助业务
- 洛阳盈创极光精密制造有限公司:拓展3D打印业务
- 哈船材料:试生产,全年产量623吨,销量562吨
核心竞争力
1. 技术优势
- 公司及子公司永杰铜业共拥有19项发明专利,82项实用新型专利
- 众源新能源拥有2项发明专利,15项实用新型专利
- 哈船材料拥有5项发明专利
2. 产品优势
- 拥有多个牌号、数十个品种、上千种规格的铜带箔材产品系列
- 为不同应用领域提供个性化解决方案
3. 生产优势
- 具备专业生产技术和丰富经验,满足客户高频次、个性化订单需求
- 采用自动化、智能化生产方式,缩短开发与生产流程
4. 成本优势
- 自主研发技术优化生产流程,降低产品成本
5. 规模优势
- 紫铜带箔材生产能力从0.6万吨/年提升至10万吨/年,具备规模经济效应
6. 营销优势
- 建立全国销售网络,业务覆盖多个大区及国际市场
- 采用直接销售模式,提供周到服务,巩固客户关系
7. 品牌优势
- 在下游客户中建立良好口碑,获多项荣誉,如“安徽省民营企业营收百强”
研发投入与成果
- 研发投入总额:74,577,693.11元,占营业收入比例0.98%
- 研发人员:106人,占公司总人数9.19%
- 研发项目进展:
- 5G基站用高强高精度压延铜箔:已验收
- 高耐磨、低电阻银铜环用银铜带:中试
- 高强中导低应力铜合金带:中试
- 洁净水管用紫铜带:小试
- 柔性线路板用压延铜箔:小试
- 汽车插排用铜带:小试
- 焊接用特软紫铜带:小试
- 汽车软连接用铜带:小试
- 电力继电器用T2铜带:小试
现金流情况
- 经营活动产生的现金流量净额:-351,403,295.44元
- 投资活动产生的现金流量净额:-332,230,495.84元
- 筹资活动产生的现金流量净额:849,671,507.51元
资产与负债情况
- 货币资金:385,840,159.66元,同比增加78.02%
- 应收账款:647,452,684.33元,同比增加4.56%
- 存货:593,491,251.99元,同比增加14.08%
- 在建工程:641,866,391.81元,同比增加1191.06%
- 短期借款:500,257,462.00元,同比增加29.55%
- 长期借款:127,765,020.00元,同比增加51.46%
- 长期应付款:82,317,978.50元,同比增加125.00%
- 递延收益:90,546,752.53元,同比增加93.68%
行业情况分析
- 2023年铜加工材综合产量为2,085万吨,同比增长3.0%
- 紫铜带产量为101.7万吨,同比增长10.5%
- 压延铜箔产量为1.5万吨,与上年持平
- 下游需求分化明显:建筑家装、水暖卫浴、服辅装饰等需求不足,而电子信息制造、家电、新能源汽车、光伏、风电、储能等需求增长显著
- 中国铜加工行业在进口替代方面取得显著成效,国际市场竞争力增强
风险提示
- 需求饱和与产能过剩,可能导致市场竞争加剧,企业利润受压
- 某些领域投资过热,可能造成资源错配与产能失衡
- 自主创新能力有待提高,与国际先进水平相比仍有提升空间
- 高端应用场景开发不足,整体利润率较低,影响可持续发展
总结
安徽众源新材料股份有限公司在2023年实现了营业收入的稳步增长,但净利润有所下降,主要受非经常性损益影响。公司以新材料和新能源业务为核心,同时拓展辅助业务,推动行业向高端化、绿色化发展。公司拥有较强的技术、产品、生产、成本、规模和营销优势,研发投入持续增加,进一步巩固了其在行业内的竞争力。尽管面临一定的行业挑战,公司仍具备良好的发展机遇,未来将继续推进绿色制造与技术创新,提升市场占有率与国际影响力。
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