2024-04-25-深交所-日丰股份_2023年年度报告_221页_2mb
报告摘要
广东日丰电缆股份有限公司2023年年度报告总结
核心内容概述
广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“日丰股份”)在2023年实现了营业收入37.65亿元,同比增长6.78%;归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元,同比增长74.62%。公司整体保持了稳中求进的发展态势,业绩稳步增长,为多元化发展奠定了基础。
主要观点
1. 公司治理与信息披露
- 公司董事会、监事会及高管保证年度报告的真实、准确、完整。
- 公司已通过多项治理制度修订,以符合最新的监管要求。
- 公司已披露的年度报告备置于公司,并可在指定媒体和网站查阅。
2. 财务表现
- 营业收入:37.65亿元,同比增长6.78%。
- 净利润:1.46亿元,同比增长74.62%。
- 扣非净利润:1.46亿元,同比增长71.13%。
- 经营活动现金流:2.72亿元,同比下降19.09%。
- 总资产:31.08亿元,同比增长8.31%。
- 净资产:17.54亿元,同比增长31.47%。
3. 股权结构变动
- 公司于2023年3月完成可转债“日丰转债”的赎回,导致总股本增加3617.19万股。
- 2023年8月,公司回购注销部分限制性股票,导致总股本减少123.09万股。
4. 业务发展与产品结构
- 公司主要业务涵盖特种装备电缆、新能源电缆、通信装备组件、空调连接线组件和小家电配线组件。
- 特种装备电缆:销售额为7.37亿元,占比19.57%,同比增长15.68%。
- 通信装备组件:销售额为7.92亿元,占比21.03%,同比下降14.75%。
- 空调连接线组件:销售额为12.32亿元,占比32.73%,同比增长15.05%。
- 小家电配线组件:销售额为5.10亿元,占比13.54%,同比下降10.43%。
- 新能源电缆:销售额为2.04亿元,占比5.42%,同比增长15.68%。
5. 主要财务指标变动分析
- 营业收入:同比增长6.78%,主要得益于公司市场拓展和产品结构优化。
- 净利润:同比增长74.62%,得益于公司成本控制和产品结构优化。
- 经营活动现金流:同比下降19.09%,主要由于公司运营成本增加。
- 投资活动现金流:净流出1.44亿元,同比增加46.47%,主要由于理财产品到期回收。
- 筹资活动现金流:净流出1600.91万元,同比下降94.06%,主要由于可转债转股导致。
关键信息
1. 产品与市场
- 公司产品广泛应用于电力、建筑、通信、船舶、石油化工等领域。
- 重点发展新能源、5G通信、特种装备电缆等业务,以拓宽产品应用领域。
- 公司与美的集团、格力电器、华为技术、中兴通讯、远景能源、明阳智能等企业建立了稳定的合作关系。
2. 核心竞争力
- 产品定位优势:公司专注于橡套电缆,具有柔韧性、耐磨性、阻燃性、电气性能等优势。
- 规模优势:公司具有较强的规模优势,采购议价能力增强,降低制造成本。
- 认证优势:公司产品获得了国内外多项强制性安全认证,包括UL、CE、VDE、NF、BSI等。
- 研发优势:公司拥有专业研发团队,与高校合作,建立了“产、学、研一体化”模式,并获批设立广东省博士后创新实践基地。
- 质量优势:公司通过了ISO9001、ISO14001、IATF16949等多项质量与环境管理体系认证。
- 市场服务优势:公司建立了完善的市场服务体系,提供从选型、设计到安装、维护的全方位服务。
3. 投资与研发
- 主要研发项目:柔性储能电缆、风电铝合金柔性电缆,均已研发完成并申请国家专利。
- 研发投入:2023年研发投入为1.23亿元,占营业收入的3.26%,较上年略有下降。
- 募集资金使用:公司2019年和2021年募集资金已全部使用完毕,用于高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目、补充流动资金及自动化生产项目。
4. 资产与负债
- 资产构成:货币资金、应收账款、存货、固定资产、在建工程等构成主要资产。
- 负债情况:公司短期借款、长期借款、租赁负债等构成主要负债。
- 资产受限情况:公司部分资产因诉讼保全、银行借款抵押等受限,金额合计1.97亿元。
结论
日丰股份在2023年实现了稳健增长,营业收入和净利润均显著提升。公司通过不断优化产品结构、加强研发投入、拓展市场和深化合作,进一步巩固了其在电线电缆行业的领先地位。同时,公司积极进行股权结构调整和募集资金使用,以支持其长期发展战略。整体来看,日丰股份具备较强的核心竞争力和良好的发展前景。
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