2024-08-29-上交所科创板-哈尔滨新光光电科技股份有限公司2024年半年度报告_198页_2mb
报告摘要
2024年半年度报告总结
哈尔滨新光光电科技股份有限公司(688011)2024年上半年财务业绩和经营状况分析如下:
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经营业绩概况
公司实现营业总收入5,161.23万元,同比下滑16.50%,主要因民用产品收入减少2,259.61万元,虽军品收入增加1,355.75万元,但整体收入仍受影响。净利润为-1,786.57万元,同比下降16.31%,主要由收入下降及应收账款坏账增加所致。毛利率有所回升,达到44.91%。 -
核心技术与研发进展
公司持续推进技术创新,研发费用3,220万元,占收入32.24%。研发人员增至208人,新增授权专利5项和软件著作权3项。公司在光学制导、仿真系统、激光对抗等领域取得进展,部分产品被认定为“黑龙江省首台(套)产品”,4月份被认定为“省级制造业创新中心”,技术优势未受削弱。 -
业务发展与市场拓展
公司聚焦军工主业,同时拓展民用领域,与高校合作加强。民品领域在森林防火、电力检测等方面取得突破,如火险自动监测站和无人机巡检系统。北京分公司作为市场中心强化区域优势,推动军民融合。 -
风险因素
主要风险包括应收账款余额占营收474.72%,可能引发坏账;军品价格未最终确定,可能导致收入确认调整;以及民用业务短期内收入不确定性。 -
未来展望
公司计划继续加强研发与市场开拓,应对收入下滑压力。尽管上半年财务表现未达预期,但技术优势和行业地位未变,长期发展潜力仍存。
摘要:尽管2024年上半年营收和利润下滑,公司通过技术创新和民用领域拓展来分散风险。需重点防范应收账款和价格审价不确定性风险,同时关注研发和市场的协同效应。
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