2023-12-20-港交所-元力控股_2024年中期报告_69页_1mb
报告摘要
中期报告总结
行业回顾
- 二零二三年中国经济活力逐步复苏,产业结构持续优化。新型电力系统建设进入全面启动阶段,涉及包括电网建设、能源数字经济等领域。
- 智慧能源是集团的基石业务,为能源产业链提供数字化与智能化产品和服务,助力实现绿色低碳发展目标。
- 中国政府发布《新型电力系统发展蓝皮书》,推动能源结构转型,为公司提供市场机会。
- 智慧生活作为集团的第二曲线,将持续发展,通过数字解决方案加速城市应变能力,提升居民生活质量。
业务回顾
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收入情况:
- 报告期集团收入25.4亿元人民币,同比增长36%,主要受益于大型能源信息化项目实施、技术服务扩展及新增产品销售。
- 收入结构:软件及解决方案收入贡献64,330万元,技术服务16.7亿元,产品销售2.3亿元。
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成本与毛利:
- 销售成本上升67,400万元,导致毛利率从去年19.0%降至16.2%。
- 成本增加主要因收入增长及劳务外包费用上升。
发展展望
- 世界经济增长进入信息产业主导的新阶段,包括新一代信息技术、新能源技术等成为产业发展引擎。
- 集团将把握机遇,聚焦智慧能源与智慧生活两大方向,提供数字化与智能化解决方案,推动高质量发展。
财务回顾
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收入与成本:
- 期内收入达25.4亿元,同比增长36%。
- 毛利率由19.0%降至16.2%,主要受收入增长及成本上升影响。
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财务状况:
- 截至报告期末流动资产净值2.6亿元,流动比率保持稳定。
- 集团净债务率较低,具备融资能力支持正常运营。
- 研发投入增加至1,791万元,较去年同期增长10,739万元,支持技术创新。
其他重要事项
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战略发展:
- 集团深耕电力能源信息化领域,依托智慧物联产品(π芯)及大数据平台,推动能源数字化。
- 将把握“双碳”战略机遇,协同发展能源产业链,推动绿色低碳发展。
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审计与合规:
- 未审计综合财务报表经独立审核师审阅。
- 健全公司治理机制,遵守上市规则并持续提升透明度。
总结
- 收入增长显著 (↑36%),受益于信息化项目及技术服务扩展。
- 毛利率小幅下降至 16.2%,需关注成本控制。
- 研发支出增加,支持技术创新,未来竞争优势。
- 债务结构合理,保持较高流动性,运营稳健。
- 企业聚焦“智慧能源”和“智慧生活”双轮驱动,聚焦中国绿色与数字化发展。
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