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报告摘要
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2023年半年度报告总结
核心内容概述
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月31日发布2023年半年度报告。报告涵盖公司概况、财务数据、业务分析、治理情况、社会责任及重要事项等内容,全面反映公司上半年的经营状况与发展战略。
主要观点
- 公司业务:公司以百货零售为核心业务,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、购物中心、便利店、专业店及线上平台。公司积极实施线上线下融合的全渠道零售战略。
- 财务表现:2023年上半年,公司营业收入为6.92亿元,同比下降37.60%;净利润为8,381.39万元,同比增长12.06%。公司未派发现金红利,未送红股,未以公积金转增股本。
- 风险与应对措施:公司面临消费动能不足、市场竞争加剧和流动性风险等挑战,应对措施包括推进数字化转型、加强会员管理、优化预算控制、降本增效及盘活存量资产。
- 门店经营情况:截至2023年6月30日,公司共有74家门店(含60家便利店),其中长沙市区62家,其他地区11家,天津1家。公司重点推进品牌扶持计划,优化客户体验,拓展线上销售。
- 线上销售:线上平台“友阿海外购”、“友阿微店”等交易额为3,846.12万元,营业收入为1,578.87万元。
- 投资与子公司:公司部分子公司因市场环境影响,业绩未达预期;部分子公司处于市场培育期,如天津友阿奥特莱斯。公司还涉及小额贷款、融资担保、云商平台等多元化业务。
关键信息
财务数据概览
| 项目 | 本报告期(元) | 上年同期(元) | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 691,912,084.27 | 1,108,782,986.24 | -37.60% |
| 净利润 | 83,813,927.74 | 74,791,662.56 | +12.06% |
| 扣非净利润 | 76,182,479.52 | 66,768,613.54 | +14.10% |
| 经营活动现金流净额 | 215,072,670.31 | 506,279,719.54 | -57.52% |
| 基本每股收益 | 0.0601 | 0.0536 | +12.13% |
门店分布与店效
- 门店数量:公司拥有74家门店,其中60家为便利店,其余为百货商场、购物中心、奥特莱斯等。
- 门店类型:长沙市区62家,其中4家为综合百货店、专业店;5家为奥特莱斯、购物中心;其余为便利店。
- 店效情况:
- 长沙市:平均店效4,908元/平方米,营业收入增长率-21.91%
- 长沙以外地区:平均店效1,307元/平方米,营业收入增长率0.35%
- 综合百货店、专业店:平均店效4,118元/平方米,营业收入增长率-27.27%
- 奥特莱斯、购物中心:平均店效2,491元/平方米,营业收入增长率-1.69%
线上销售情况
- 线上平台:公司拥有“友阿海外购”、“友阿微店”等线上平台。
- 交易额:2023年上半年线上平台交易额为3,846.12万元。
- 营业收入:线上平台贡献营业收入1,578.87万元。
子公司与参股公司情况
- 主要子公司:
- 长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司
- 天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司
- 湖南友阿融资担保有限公司
- 郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司
- 湖南友阿云商网络有限公司
- 湖南常德友谊阿波罗有限公司
- 湖南邵阳友谊阿波罗有限公司
- 湖南友阿奥莱城商业有限公司
- 湖南友阿便利超市管理有限公司
- 参股公司:长沙银行股份有限公司
员工持股计划
- 员工持股计划:公司于2022年7月提前终止第一期员工持股计划,截至2023年6月30日,持股计划还持有公司股份1,009,062股,占公司总股份的0.07%。
总结
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司在2023年上半年面临消费动能不足、市场竞争加剧和流动性风险等挑战,但通过品牌扶持、会员维护、线上线下融合等策略,积极应对市场变化。公司财务表现稳健,尽管营业收入大幅下降,但净利润有所增长。公司持续优化门店布局与运营,同时加强线上渠道拓展,推动全渠道零售战略。子公司和参股公司表现各异,部分子公司因市场环境影响业绩不佳,而部分子公司仍处于市场培育期。公司还注重员工激励与社会责任,积极参与乡村振兴,推动农产品销售,并通过各种培训与竞赛提升员工能力。
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