2016-04-28-上交所-ST景谷2015年年度报告_136页_1mb
报告摘要
云南景谷林业2015年度报告简要分析
一、公司概况
- 主营业务:人造板制造、林化产品加工、森林资源培育等,属林业产业。
- 困境:2015年为公司历史上最艰难的一年,营收下滑,资金紧张,面临退市风险警示。
二、财务状况
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利润表现:
- 2015年营业收入87,847,153.84元,同比下降8.42%,净利润为-91,048,817.64元。
- 主要亏损原因:人造板市场需求低迷、原材料成本上升、资金短缺等。
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资产负债:
- 总资产3.43亿元,负债总计4.28亿元,流动资金短缺,资金周转困难。
- 资产持续性下降(较2014年总资产下降17.59%)。
三、行业与经营策略
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行业分析:
- 人造板行业竞争激烈,下游市场萎缩,受限于采伐限额和木材短缺,资源型瓶颈突出。
- 林化产品以初级加工为主,深加工能力不足。
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公司策略:
- 技改与产品升级:提升生产设备,转型为集约化、节能型生产。
- 林下经济发展:种植药材、养殖业,优化产业结构。
- 拓展销售渠道:聚焦省外市场,开发新产品(生态板、阻燃板等)。
四、风险与挑战
- 经营风险:
- 原材料价格波动、市场需求低迷、资金链紧张。
- 退市风险:2015年累计亏损,公司股票可能被实施"*ST"处理。
- 历史遗留问题:欠款纠纷、债务违约、合作纠纷等影响经营。
五、未来发展目标
- 2016年目标:
- 木材原料目标6万立方米,产品销售收入目标9,139万元。
- 恢复林化及中纤板生产,优化产品结构。
- 长期战略:
- 深化改革,改善资金管理,争取扭亏为盈。
- 推动碳汇交易、林下经济,提升附加值。
六、总结评价
- 公司盈利能力较弱,面临严峻挑战,但通过技术升级和战略调整,有望逐步改善经营状况。退市风险是短期内核心问题,需加快资金周转、减少亏损,以规避更严格的退市措施。
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