2023-04-27-港交所-英达公路再生科技_2022年度报告_164页_11mb
报告摘要
英達公路再生科技集團2022年度報告分析 SUMMARY
1. 业绩总结
- 收益:2022年收益478,257,000港元,同比下降6.5%,主要受COVID-19疫情影响
- 亏损情况:全年本公司拥有人应佔亏损32,477,000港元,2021年同期溢利31,948,000港元
- 毛利率:降至20.6%(2021年为25.1%),受物流限制和项目延误影响
- 每股亏损:基本(港仙)为3.19(2021年为3.13)
2. 财务状况
- 现金余额:2022年12月末银行结余及现金约251,780,000港元(2021年末为268,995,000港元)
- 流动比率:1.9倍(2021年末为2.2倍)
- 资产净值:2022年末为755,133,000港元(2021年末为863,806,000港元)
3. 业务回顾
- 重大影响因素:COVID-19疫情导致2022年第二季度至第四季度运营受限,无法进入中国其他省份开展业务
- 业务板块:
- 程养护服务分部收益增加2.7%,但“就地热再生”项目收益减少21.9%
- 养护设备分部收益大幅下降66.0%,主要因客户推迟资本投资
- 研发投资:全年研发成本21,631,000港元,新增222项专利
4. 展望与策略
- 市场机遇:受益于中国公路养护投入增长及“十四五”规划支持
- 技术发展:推进智慧养护解决方案(AI识别系统、自动化设备)
- 扩张计划:加速“一带一路”沿线海外业务拓展
- 财务策略:优化债务结构,利用租金支付延迟缓解现金流压力
5. 主要风险
- COVID-19:跨境限制影响海外项目拓展
- 信贷风险:贸易应收款项减值准备23,177,000港元
- 市场竞争:中高端市场需持续提升技术壁垒
报告期间内,集团保持现金充裕但整体亏损,主要受疫情短期影响。展望2023年,集团预期随疫情后需求释放和战略布局见效,业绩将逐步恢复增长。
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