2024-03-29-上交所-天津久日新材料股份有限公司2023年年度报告_283页_4mb
报告摘要
天津久日新材料股份有限公司2023年年度报告总结
核心内容概览
天津久日新材料股份有限公司(股票代码:688199)在2023年面对行业需求收敛的不利形势,通过加强内部管理、实施降本增效、推进技术创新,确保了公司稳定运营,并在光固化和半导体产业领域取得了显著进展。
主要观点
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经营情况:公司2023年实现营业收入1,234,985,577.50元,同比下降12.47%;归属于上市公司股东的净利润为-96,137,693.35元,同比下降321.70%。尽管利润大幅下降,但公司通过灵活营销策略实现了光引发剂销售量同比增长18.73%,市场占有率显著提升。
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光固化产业:公司坚持光固化产业为核心,持续推进工艺精益改善、产能优化和市场拓展,三大生产基地(湖南久日、内蒙古久日、山东久日)在节能减耗、细化管理、完善工艺等方面取得显著进步,山东久日年产2,500吨光固化材料改造项目开始投产,进一步夯实了公司发展基础。
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半导体产业:公司以半导体产业为重点,布局光刻胶研发,设立久日半导体为研发平台,大晶信息为生产基地,推进光刻胶原材料生产。光刻胶产品已实现小批量供货,销售实现“零”突破,徐州大晶新材料科技集团有限公司年产4,500吨光刻胶项目正在建设中。
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技术创新与研发成果:公司全年新增专利23项,其中发明专利13项、实用新型专利10项,研发能力持续增强。公司研发总监吴世泰博士荣获天津市“海河友谊奖”和“2023年天津市五一劳动奖章”,凸显了公司在技术领域的实力。
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管理与文化建设:公司强化规范管理,推动制度建设、评优导向改革、廉洁自律要求,进一步提升管理质效。同时,加强企业文化建设,以“艰苦奋斗、守正创新”为核心,提升团队凝聚力。
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财务状况:公司2023年基本每股收益为-0.89元,同比下降322.50%;经营活动产生的现金流量净额为71,394,379.81元,同比下降50.44%。公司对非经常性损益项目进行了详细披露,并对资本公积转增股本进行了规划。
关键信息
财务数据
- 营业收入:1,234,985,577.50元(同比下降12.47%)
- 归属于上市公司股东的净利润:-96,137,693.35元(同比下降321.70%)
- 扣除非经常性损益后的净利润:-113,025,203.14元(同比下降795.93%)
- 基本每股收益:-0.89元(同比下降322.50%)
- 加权平均净资产收益率:-3.59%(同比下降5.18个百分点)
产能与项目进展
- 山东久日:年产2,500吨光固化材料改造项目开始投产,同时推进年产18,340吨光固化材料及光刻胶中间体建设项目。
- 大晶新材:4,500吨/年光刻胶生产线预计2024年8月建成。
- 湖南久日:荣获“国家绿色工厂”称号及Ecovadis铜牌认证。
- 山东久日:被评为国家级专精特新“小巨人”企业。
产品与技术
- 主要产品:光引发剂、光敏剂、光刻胶等。
- 代表性产品:184、TPO、1173、907、369、DETX、ITX、PAC、JPI-2212等。
- 技术进展:新增核心技术“TPO替代产品技术”,并研发出适用于UV LED、低气味、大分子、阳离子等方向的新产品。
市场与行业分析
- 市场趋势:光固化技术在环保、节能、高效等方面具有明显优势,应用范围持续扩大,特别是在家具涂装、塑料制品、电子制造、3D打印等领域。
- 行业前景:随着国家“双碳”战略的推进,光固化技术将获得更多政策支持,市场前景广阔。
- 行业地位:公司是全国产量最大的光引发剂生产供应商,在光固化领域具有全球影响力。
未来展望
2024年将是公司发展最为关键的一年,公司将坚持既定战略,持续增强执行力,提升产品质量和市场竞争力,加快光刻胶生产基地建设,进一步拓展市场。同时,公司将继续加强技术创新,提升研发能力,推动产品结构优化,实现可持续发展。
风险提示
公司可能面临行业需求未达预期、下游市场低迷等风险,可能影响业绩继续下滑或亏损。此外,销售单价低位运行导致毛利减少,也是利润空间压缩的重要原因。公司需密切关注市场变化,积极应对,确保业绩稳步回升。
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