2024-12-19-港交所-嘉利国际_2024_x2f_25_中期报告_54页_3mb
报告摘要
核心财务表现及业务亮点
财务指标
- 收入与利润增长:截至2024年9月30日止六个月,集团收入为HK$1,526,653,000港元,较去年同期增长约6%,归母净利润为HK$101,779,000港元,较去年增长约39%。
业务展望
- AI需求拉动增长:人工智能服务器需求旺盛,带动金属塑料业务订单增长约14%,集团毛利率与盈利能力进一步提升。
- 供应链优化:材料成本下降及自动化生产提升效率,叠加大湾区资源,确保2025年出口市场增长。
- 工艺创新:"灯塔工厂"技术研发朝AI方向升级,新款涂料技术提升SE产品良品率,新加坡中心成NRE重镇。
未来战略规划
- 产能扩张:投资于泰国和中国内地进一步扩大产能,布局人工智能相关制造核心能力。
- 风险管控:严格财务管理,优化债务结构,积极协商关税调节供应链成本。
- 人才升级:完善高技能职系发展计划,强化AI场景化培训,保障技术团队稳定。
风险因素与财务策略
- 货币政策波动:为规避汇率风险,计划与供应商协商调整交付节奏,并在2025年财政预算中设立综合护航机制。
- 供应链成本调节:2026年的供应链管理中将建立动态成本控制,包括关税谈判、外包策略和新材料研发协议。
未来展望
- 战略重心:保持市场优势联合体领先地位,计划两年内主导AI服务器外罩设计领域。
- 资本运作:酝酿绿色债券发行扩大再融资渠道,提前布局先进封装技术产业链。
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