2024-08-30-上交所-宁波永新光学股份有限公司2024年半年度报告_161页_2mb
报告摘要
宁波永新光学股份有限公司2024年半年度报告总结
核心内容概述
宁波永新光学股份有限公司(以下简称“公司”)在2024年上半年持续专注于光学显微镜、条码机器视觉、车载激光雷达和医疗光学四大核心业务领域。公司通过加强技术研发、优化生产管理、拓展市场及推进信息化建设,不断提升自身竞争力,同时积极应对国内外市场变化和政策影响,推动业务稳步发展。
主要观点与关键信息
一、公司业务发展情况
- 营业收入:2024年上半年实现4.28亿元,同比增长9.62%。
- 主营业务:公司业务主要涵盖光学显微镜、条码扫描仪镜头、自动变焦模组、机器视觉镜头、激光雷达光学核心元组件、内窥镜镜头等,属于光电行业的中游光学元件组件和下游光学整机产业。
- 业务表现:
- 光学显微镜业务:实现销售收入1.63亿元,同比下降12.78%,但高端产品占比提升,预计下半年将快速恢复。
- 光学元组件业务:实现销售收入2.54亿元,同比增长30.95%,主要得益于条码扫描业务的快速恢复及激光雷达产品的规模化量产。
- 车载激光雷达业务:销售收入近7,000万元,同比增长120%,公司已成为禾赛、图达通、法雷奥等全球头部企业的合作伙伴。
- 医疗光学业务:实现50%以上的增长,覆盖腹腔镜系统、内窥镜、医疗影像等多个领域,逐步切入高端市场。
二、财务表现
- 净利润:2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润9,958.59万元,同比下降14.07%;扣除非经常性损益后的净利润8,510.17万元,同比增长1.60%。
- 主要财务指标:
- 基本每股收益:0.90元,同比下降14.29%。
- 稀释每股收益:0.89元,同比下降15.24%。
- 加权平均净资产收益率:5.40%,同比下降1.38%。
- 现金流量:
- 经营活动产生的现金流量净额:4,031.79万元,同比下降61.34%。
- 投资活动产生的现金流量净额:-1.63亿元,同比下降159.29%。
- 筹资活动产生的现金流量净额:-4,437.10万元。
三、研发投入与创新成果
- 研发投入:2024年上半年研发投入达5,568.25万元,同比增长21.33%,占主营业务收入13.00%。
- 创新成果:
- 成功研发并推出NSR950超分辨显微镜、NCF1000激光共聚焦显微镜等高端产品。
- 2024年3月,“科研级高分辨显微成像系统关键技术研究及产业化”项目荣获中国仪器仪表学会科技进步一等奖。
- 公司主导编制1项国际标准,牵头或参与制修订国家、行业标准113项,成为行业标准的引领者。
四、公司治理与股东情况
- 股东大会情况:报告期内召开3次股东大会,审议通过多项议案,包括募投项目结项、公司章程修订等。
- 董事与高管变动:原独立董事闫国庆因个人原因离任,选举彭新敏为独立董事。
- 利润分配:2024年上半年不进行利润分配或公积金转增股本。
五、重要事项与风险提示
- 重要提示:
- 公司报告内容真实、准确、完整,无虚假记载。
- 公司不涉及被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保等事项。
- 风险提示:
- 技术革新风险:若不能持续加强技术研发,将影响公司未来发展。
- 汇率波动风险:公司出口收入占比高,汇率波动可能影响盈利能力。
- 国际贸易环境变化风险:全球经济不确定性增加,国际化经营面临挑战。
- 新增产能市场拓展风险:若市场需求不及预期,可能影响募投项目产能释放。
- 市场需求不及预期风险:宏观经济波动可能影响市场需求。
六、其他重要信息
- 信息化建设:公司持续推进SAP、CRM、PLM等系统应用,优化生产管理体系,实现生产过程透明化。
- 新厂房建设:2024年上半年完成新厂房外墙及消防施工,预计下半年完成主体验收。
- 人才战略:公司实施“8090计划”,加强人才梯队建设,提升研发与营销团队效率。
- 股权激励:公司完成2023年限制性股票激励计划的部分回购注销,以进一步吸引和留住人才。
总结
宁波永新光学股份有限公司在2024年上半年展现出较强的业务增长能力和技术实力,尤其是在光学元组件和高端显微镜领域。公司通过持续的研发投入、信息化建设、市场拓展和人才战略,增强了市场竞争力和品牌影响力。同时,公司也面临一定的风险,如技术革新、汇率波动、国际贸易环境变化等,需持续关注并采取有效措施应对。公司整体处于稳健发展的状态,致力于实现“成为值得信赖与尊重的全球知名光学企业”的愿景。
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