国务院国资委本级2024年度决算_27页_1mb
报告摘要
国务院国资委本级2024年度决算总结
核心内容概述
国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)本级2024年度决算数据显示,其全年总收入为80,979.51万元,总支出为80,979.51万元。主要收入来源包括一般公共预算财政拨款收入和非财政拨款收入,支出主要用于行政运行、国有资产监管、社会保障和住房保障等方面。
主要职能
- 根据国务院授权,依照《公司法》等法律法规履行出资人职责,监管中央所属企业(不含金融类企业)的国有资产。
- 负责监督国有资产保值增值,建立考核体系并实施工资分配管理。
- 指导推进国有企业改革和重组,完善公司治理结构。
- 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核及奖惩。
- 组织企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算。
- 督促企业落实国家安全生产政策及法律法规。
- 起草国有资产管理相关法律法规,制定规章并指导地方工作。
- 承办国务院交办的其他事项。
单位内部机构设置
国资委本级包括中央纪委国家监委驻国资委纪检监察组和22个内设机构,具体如下:
- 办公厅
- 研究局
- 法规局
- 规划局
- 财管运行局
- 产权局
- 改革局
- 考核分配局
- 资本局
- 科创局
- 监督局
- 监督追责局
- 企干一局
- 企干二局
- 党建局
- 宣传局
- 社会责任局
- 国际局
- 人事局
- 管理局
- 机关党委
- 巡视办
收入支出决算表(公开01表)
- 收入合计:69,148.47万元
- 一般公共预算财政拨款收入:35,835.94万元
- 其他收入:33,312.53万元
- 年初结转和结余:11,831.05万元
- 支出合计:66,829.22万元
- 一般公共服务支出:1,984.95万元
- 社会保障和就业支出:2,196.13万元
- 资源勘探工业信息等支出:60,669.36万元
- 住房保障支出:1,978.79万元
- 年末结转和结余:14,150.29万元
收入决算表(公开02表)
- 本年收入合计:69,148.47万元
- 一般公共服务支出:3,000.00万元
- 社会保障和就业支出:2,407.08万元
- 资源勘探工业信息等支出:61,621.51万元
- 住房保障支出:2,119.88万元
- 其他收入:33,312.53万元
支出决算表(公开03表)
- 本年支出合计:66,829.22万元
- 一般公共服务支出:1,984.95万元
- 社会保障和就业支出:2,196.13万元
- 资源勘探工业信息等支出:60,669.36万元
- 住房保障支出:1,978.79万元
财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
- 一般公共预算财政拨款收入:35,835.94万元
- 财政拨款支出合计:33,151.56万元
- 一般公共服务支出:1,984.95万元
- 社会保障和就业支出:2,196.13万元
- 资源勘探工业信息等支出:26,991.70万元
- 住房保障支出:1,978.79万元
- 年初财政拨款结转和结余:7,941.07万元
- 年末财政拨款结转和结余:10,625.45万元
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表)
- 人员经费合计:15,259.03万元
- 包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、基本养老保险缴费、职业年金缴费等
- 公用经费合计:6,506.99万元
- 包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等
财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)
- 预算数:961.31万元
- 决算数:675.72万元,完成预算的70.3%
- 因公出国(境)费:预算680.16万元,决算587.95万元
- 组织出国(境)团组44个,累计出国181人次
- 公务用车购置及运行维护费:预算241.74万元,决算87.53万元(全部为运行维护费)
- 公务接待费:预算39.41万元,决算0.24万元(全部为外宾接待)
- 全年共接待1批次,8人次
- 因公出国(境)费:预算680.16万元,决算587.95万元
部门决算说明
收入支出总体情况
- 收入合计:80,979.51万元
- 一般公共预算财政拨款收入:35,835.94万元,较上年增长14.8%
- 其他收入:33,312.53万元,较上年增长31,964.41万元
- 年初结转和结余:11,831.05万元
- 支出合计:80,979.51万元
- 一般公共服务支出:1,984.95万元,较上年增长139.8%
- 社会保障和就业支出:2,196.13万元,较上年下降2.9%
- 资源勘探工业信息等支出:60,669.36万元,较上年增长116.4%
- 住房保障支出:1,978.79万元,较上年增长0.7%
- 年末结转和结余:14,150.29万元
一般公共预算财政拨款支出
- 一般公共服务支出:1,984.95万元,完成预算的64.7%
- 社会保障和就业支出:2,196.13万元
- 事业单位离退休:54.64万元,完成预算的100%
- 机关事业单位基本养老保险缴费:1,426.98万元,完成预算的50.3%
- 机关事业单位职业年金缴费:714.51万元,完成预算的46.1%
- 资源勘探工业信息等支出:26,991.70万元
- 行政运行:16,520.10万元,完成预算的77.6%
- 一般行政管理事务:2,194.45万元,完成预算的58%
- 中央企业专项管理:6,094.49万元,完成预算的86.2%
- 其他国有资产监管支出:2,182.65万元,完成预算的49.9%
- 住房保障支出:1,978.79万元
- 住房公积金:1,105.52万元,完成预算的91.2%
- 提租补贴:77.64万元,完成预算的76.8%
- 购房补贴:795.63万元,完成预算的94.8%
机关运行经费
- 机关运行经费支出:6,155.09万元,较上年增加258.7万元,主要因公务交流支出增加
政府采购支出
- 政府采购总额:2,088.24万元
- 货物采购:49.44万元
- 服务采购:2,038.80万元
- 授予中小企业合同金额:1,229.43万元,占比58.9%
国有资产占用情况
- 车辆总数:20辆
- 副部级及以上领导干部(含离退休干部)用车:14辆
- 机要通信用车:3辆
- 应急保障用车:3辆
关键信息总结
| 项目 | 金额(万元) | 备注 |
|---|---|---|
| 收入合计 | 80,979.51 | 包括一般公共预算财政拨款收入和非财政拨款收入 |
| 支出合计 | 80,979.51 | 用于行政运行、国有资产监管、社会保障和住房保障等 |
| 年末结转和结余 | 14,150.29 | 用于未完成或未执行的项目支出 |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 35,835.94 | 增长14.8% |
| 其他收入 | 33,312.53 | 增长31,964.41万元 |
| 三公经费支出 | 675.72 | 完成预算的70.3%,主要用于公务接待和用车运行维护 |
| 政府采购总额 | 2,088.24 | 授予中小企业合同占比58.9% |
| 车辆总数 | 20辆 | 包括领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车 |
名词解释
- 一般公共预算财政拨款收入:中央财政当年拨付的资金。
- 其他收入:除一般公共预算财政拨款、事业收入、经营收入等以外的收入。
- 年初结转和结余:以前年度未完成、结转到本年继续使用的资金。
- 年末结转和结余:结转到下年或以后年度继续使用的资金或项目结余。
- “三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
- 机关运行经费:用于保障单位正常运转的资金,包括办公费、差旅费、会议费等。
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