2022-04-28-上交所-天健会计师事务所关于奥普家居2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来报告_7页_312kb
报告摘要
奥普家居非经营性资金占用专项审计报告总结
审计目的:审计奥普家居2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,并对相关汇总表出具专项审计意见。
审计对象:奥普家居2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
管理层责任:
- 提供相关信息,确保相关资料真实、合法、完整。
- 按照证监会及上交所规定编制并保证汇总表内容真实、准确、完整。
注册会计师责任:
- 根据中国注册会计师执业准则审计汇总表。
- 发表合理、独立的专项审计意见。
审计结论:
- 天健会计师事务所出具标准无保留意见。
- 管理层编制的汇总表在所有重大方面符合证监会监管指引和上交所自律监管指南要求,如实反映了奥普家居2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
数据概要:
- 2021年报审汇总表显示,非经营性资金占用主要关联方为前控股股东及子公司。
- 关联往来金额总额为2,580.90万元,涉及往来累计发生额15,586.00万元。
- 子公司及主要往来方主要包括成都劲启家居有限公司、浙江奥普家居有限公司等,多数为其他应收款往来款性质。
专项审计意见
天健审〔2022〕4759号
奥普家居管理层编制的汇总表符合上市公司资金往来的监管规定,信息真实准确。
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