2024-04-23-上交所-三孚新科_2023年年度报告_296页_4mb
报告摘要
广州三孚新材料科技股份有限公司2023年年度报告总结
核心内容概述
广州三孚新材料科技股份有限公司(简称“三孚新科”)于2023年实现营业收入4.97亿元,同比增长36.42%。然而,公司当年归属于上市公司股东的净利润为-3,679.34万元,同比下降14.12%,主要受股权激励费用、新增办公大楼折旧费用、财务费用增加及新产品研发未达预期等因素影响。公司未进行利润分配,也未进行资本公积转增股本或其他形式的分配。
主要观点
1. 经营情况
- 公司在2023年持续推进表面工程专用化学品及设备的研发、生产和销售,致力于成为表面工程技术服务提供商。
- 在PCB、新能源等领域实现了突破,完成对明毅电子增资控股,并与铜箔生产设备合作方成立合资公司惠州毅领。
- 报告期内成功出货并验收了一步式全湿法复合铜箔电镀设备,并与广东嘉元科技股份有限公司达成战略合作。
- 公司在表面工程化学品方面,拓展了脉冲电镀、填孔电镀、被动元件镀锡等产品线,推动进口替代进程。
- 通过布局华东生产基地,公司进一步扩大产能和市场辐射能力。
2. 财务表现
- 营业收入增长显著,但净利润亏损,主要因期间费用上升及新增贷款带来的财务费用。
- 经营活动产生的现金流量净额为-2,285.04万元,同比下降192.01%,主要由于员工薪酬及人数增加。
- 总资产增长60.51%,主要得益于对外投资和产业整合。
3. 研发投入
- 研发投入总额为5,057.92万元,占营业收入比例为10.17%,较上年度增加2.29个百分点。
- 公司累计取得85项发明专利和93项实用新型专利,体现了公司在技术研发方面的持续投入。
4. 风险提示
- 公司面临新产品、新业务研发不及预期、期间费用增加、财务费用上升等风险,若无法有效控制,可能继续亏损。
- 报告中强调了公司未实现盈利,且未对利润分配进行安排。
关键信息
一、公司基本信息
- 公司全称为广州三孚新材料科技股份有限公司,法定代表人为上官文龙。
- 注册地址为广州市中新广州知识城凤凰三横路57号,办公地址相同。
- 公司股票代码为688359,上市交易所为上海证券交易所科创板。
二、主要财务指标
- 营业收入:4.97亿元,同比增长36.42%
- 归属于上市公司股东的净利润:-3,679.34万元,同比下降14.12%
- 扣除非经常性损益的净利润:-4,860.41万元,同比下降39.45%
- 基本每股收益:-0.40元/股,同比下降14.29%
- 加权平均净资产收益率:-7.76%,同比下降1.54个百分点
- 研发投入占比:10.17%,同比增加2.29个百分点
三、非经常性损益
- 2023年非经常性损益为1,181.07万元,主要来源于政府补助、股份支付冲减费用等。
四、技术与研发进展
- 公司在表面工程化学品和设备领域拥有多项核心技术,如PCB水平沉铜、化学镍金、脉冲电镀、填孔电镀、复合铜箔电镀等。
- 研发成果丰富,截至2023年底,公司累计取得85项发明专利和93项实用新型专利。
- 报告期内,公司新增56项发明专利和47项实用新型专利。
五、主要业务与产品
- 主要产品:表面工程专用化学品(电子化学品、通用电镀化学品)及表面工程专用设备。
- 电子化学品:包括PCB水平沉铜专用化学品、化学镍金专用化学品、脉冲电镀铜专用化学品、填孔电镀专用化学品等。
- 表面工程专用设备:包括一步式全湿法复合铜箔电镀设备、二步式复合铜箔水电镀设备、VCP电镀设备、PLP镀铜设备等。
六、行业地位与发展趋势
- 公司在国内表面工程化学品及设备行业中具有一定的影响力,但与国际巨头相比,仍处于技术积累和市场拓展阶段。
- 行业发展趋势包括:进口替代加快、电镀产业园区化发展、新能源领域的技术革新及市场需求增长。
- 表面工程技术在电子制造、新能源、汽车等行业的应用不断深化,推动行业整体升级。
重要事项说明
- 公司未发生被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
- 公司未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况。
- 公司全体董事出席董事会会议,董事会通过了2023年度利润分配预案。
- 华兴会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
未来经营计划
- 2024年主要计划:
- 搭建核心技术团队,迎接复合铜箔产业化。
- 围绕PCB、载板、被动元器件领域,提供“一站式”解决方案。
- 提升公司数字化水平,优化经营管理效率。
- 推动电镀产业园区化合作,引入“电镀超市”概念,提升市场竞争力。
公司治理与合规情况
- 公司治理符合《公司法》《证券法》等相关法律法规要求。
- 公司未涉及国家秘密、商业秘密等需暂缓或豁免披露的信息。
- 公司未进行利润分配,也未进行资本公积转增股本等其他形式的分配。
总结
广州三孚新材料科技股份有限公司在2023年实现了营业收入的大幅增长,但因研发、管理及财务成本上升,导致净利润亏损。公司正通过加大研发投入、拓展市场及优化生产布局,推动其在表面工程化学品及设备领域的持续发展。未来,公司将继续加强核心技术积累,提升产品竞争力,以应对行业竞争和市场需求变化,实现可持续发展。
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