2025-03-27-上交所-读者出版传媒股份有限公司2024年年度报告_236页_3mb
报告摘要
读者传媒2024年年度报告总结
核心内容概览
读者出版传媒股份有限公司(股票代码:603999)于2024年实现营业收入9.67亿元,较上年下降25.34%;归属于上市公司股东的净利润为6,225.70万元,同比下降36.58%。公司拟以总股本57,600万股为基数,每10股派发现金股利0.33元,共计1,900.80万元。公司财务状况总体良好,资产总额25.60亿元,较上年增长1.97%;净资产19.85亿元,增长1.63%。
主要观点
1. 业务结构调整
公司持续优化业务结构,剥离与主业关联度不高的其他业务,导致营业总收入下降25.34%。但出版主业收入同比增长9.92%,显示公司对核心业务的重视与深耕。
2. 净利润变化
净利润下降36.58%的主要原因是因文化企业所得税政策变化,公司需冲回2023年度确认的相关递延所得税资产及负债,减少净利润2,046万元。该调整为一次性行为,不影响税前利润及现金流。
3. 财务状况良好
公司资产、负债及股东权益保持稳定增长,资产负债率21.47%,较上年略有上升,但整体财务状况稳健,现金流充沛。
关键信息
1. 营业收入与成本
- 营业收入:966,530,922.14元,同比下降25.34%
- 营业成本:724,103,218.29元,同比下降31.82%
- 毛利率:26.11%,同比提升1.61个百分点
2. 分行业、分产品、分地区及销售模式分析
- 新闻出版业务:收入8.76亿元,毛利率26.00%,同比增长9.92%
- 教材教辅:收入5.24亿元,同比增长14.70%,毛利率25.37%
- 期刊:收入1.68亿元,毛利率42.29%,同比下降7.72%
- 一般图书:收入1.85亿元,同比增长16.40%,毛利率12.96%
- 文教产品及其他业务:收入0.36亿元,同比下降66.07%,毛利率28.66%
3. 分地区销售情况
- 省内合计:收入3.72亿元,毛利率30.49%,同比增长7.64%
- 省外合计:收入4.99亿元,毛利率24.65%,同比下降5.98%
4. 销售与采购情况
- 前五名销售客户:合计销售额3.92亿元,占销售总额40.59%,其中关联方销售额3.12亿元,占32.26%
- 前五名供应商:合计采购额2.39亿元,占采购总额26.81%,其中关联方采购额0.54亿元,占6.09%
5. 非经常性损益
- 非经常性损益合计:2,840,282.31元
- 主要项目:政府补助1,376.30万元,委托他人投资收益912.61万元,应收款项减值准备转回302.53万元,其他非经常性损益项目合计76.28万元
6. 投资与研发
- 研发投入总额:406.01万元,占营业收入0.42%
- 研发人员:共7人,占公司总人数的1.33%
公司治理与社会责任
1. 公司治理
- 公司董事会、监事会及高管团队保证报告内容真实、准确、完整,无虚假记载或重大遗漏。
- 公司聘请大华会计师事务所进行审计,出具标准无保留意见。
2. 环境与社会责任
- 公司注重环境与社会责任,持续推进“书香社会”“书香校园”建设,举办阅读活动百余场,影响广泛。
- 积极推进全民阅读活动,通过线上线下融合方式,提升品牌影响力与社会效益。
品牌与市场表现
1. 品牌价值
- “读者”品牌连续21年被评为“中国500最具价值品牌”,2024年品牌价值达513.62亿元,同比增长8.43%
2. 市场表现
- 《读者》月均发行量531.90万册,同比增长0.93%
- 数字版同比增长11.40%,《读者》(校园版)月均发行量89.80万册,同比增长10.18%
- 公司持续推进“读者·领读者十百千万计划”,并拓展新媒体矩阵,提升品牌影响力
行业情况与战略发展
1. 行业趋势
- 传统出版行业面临转型挑战,数字出版及内容创新成为重点方向
- 人工智能、大数据等技术加速出版业变革,提升效率与个性化体验
2. 公司战略
- 聚焦主业,推进精品出版工程
- 强化版权运营,推动文化输出
- 拓展数字出版与新媒体渠道,如电商直播、短视频平台等
- 推动融合创新,构建读者融媒体生态圈
总结
2024年,读者传媒在政策调整与市场变化中,稳步推进业务转型与融合发展,保持了良好的财务状况与品牌影响力。尽管营业收入和净利润有所下降,但出版主业表现稳健,公司持续优化业务结构,加强新媒体与数字出版布局,为未来高质量发展奠定基础。同时,公司注重社会责任与文化输出,积极参与全民阅读活动,拓展阅读服务体系,推动文化资源转化为发展优势。
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