2022-04-12-深交所-西菱动力_2021年年度报告_202页_1mb
报告摘要
成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年年度报告总结
公司概况
成都西菱动力科技股份有限公司在报告期内主要从事汽车零部件和军工航空零部件的生产制造,专注于曲轴扭转减振器、连杆、凸轮轴等产品的研发与生产。
核心业务发展
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收入与利润增长显著:
- 2021年营业收入达7.52亿元,同比增长46.46%
- 归属于上市公司股东的净利润2.00亿元,同比增长147.00%
- 营业利润1.31亿元,同比增长145.96%
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业务结构变化:
- 军品及航空零部件业务成为重要增长点,占总收入12.82%
- 创建高温合金铸造生产线,预计成为未来增长点
- 汽车零部件业务继续保持稳定增长,营业收入6.50亿元
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技术创新与研发投入:
- 研发费用2.71亿元,占营收4.77%
- 完成股权激励计划第一期归属,授予723.65万股限制性股票
行业与市场分析
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汽车零部件市场:
- 全球汽车市场呈现回升趋势,2021年产销分别增长3.40%和3.80%
- 公司坚持汽车零部件与军品、航空零部件业务并重发展战略
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军品航空市场:
- 中国国防建设持续推进,航空市场发展机遇良好
- 公司军品业务订单快速增长,促进业务拓展
核心竞争优势
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技术研发优势:
- 四大核心产品覆盖汽车发动机关键零部件
- 拥有发明专利等知识产权,技术研发能力持续提升
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生产规模与质量:
- 通过IATF16949、GJB9001C-2017等质量管理体系认证
- 实现精密铸造、锻造等一体化生产能力
风险因素分析
- 市场风险:产品市场需求受宏观经济、政策及行业发展影响
- 税收风险:公司享受15%企业所得税优惠税率,政策变化可能影响利润
- 原材料价格波动风险:圆钢、废钢等主要原材料价格波动影响生产成本
- 技术创新风险:核心技术如果滞后可能丧失市场竞争优势
- 汽车行业变革风险:新能源汽车渗透率提升,传统发动机业务面临转型压力
重要事项
- 战略并购:完成对成都鑫三合机电的并购,增强军工航空业务能力
- 股权激励:完成2020年限制性股票激励计划第一期归属
- 募集资金使用:2021年完成定向发行募集资金1.45亿元,用于军品业务布局
财务表现亮点
- 毛利率提升:军品及航空零部件产品毛利率达35.60%,显著高于汽车零部件平均毛利率
- 盈利能力增强:净利率由上年的5.38%提升至2.65%
- 营运效率改善,应收账款周转率提升,反映公司回款能力增强
未来发展战略
公司将围绕汽车零部件与军品及民用航空零部件并重的业务发展战略,持续推进技术创新,加快新能源汽车领域布局,强化内部管理,提升盈利能力。面临的主要挑战包括行业政策变动风险、原材料价格波动以及新能源汽车行业转型压力。
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