2024-08-12-上交所-晶华新材2024年半年度报告_221页_3mb
报告摘要
报告分析总结
一、核心财务指标摘要
- 营收:2024年上半年实现营业收入8.56亿元,同比增长28.95%。
- 归母净利润:4064.25万元,同比增长179.62%,主要由工业胶粘材料和光学胶粘材料双轮驱动。
- 每股收益:0.16元,净利润增长率远超营收增长率,显示盈利能力显著提升。
- 经营现金流:6902.47万元,同比增长279.03%,主要因规模扩大及客户回款增加。
- 产能扩张:江苏、四川等生产基地推进,2024年新增投资5.76亿元用于扩建和技改项目。
二、经营情况
- 行业环境:胶粘材料行业呈现稳中有升趋势,新能源汽车、消费电子需求旺盛,行业集中度提升。
- 业务进展:报告期内聚焦主业,产品结构调整在降低成本;管理费用同比增长44%,折射出研发投入的加大。
- 市场布局:工业、电子胶粘材料同步增长,美纹纸胶带市场地位稳固,海外业务拓展推进。
- 新零售模式:通过绑定下游客户,实现"嵌入式"研发,提升产品竞争力。
三、核心竞争力与风险
- 技术优势:拥有86项专利和核心技术,连续多年稳居行业前三。
- 市场竞争:虽有业绩增幅,但面临国际企业竞争压力及原材料价格波动风险。
- 环保转型:发展环保型胶粘材料,减少VOC排放,应对环保法规趋严。
- 政策合规:未受政府处罚,收入制造业非法收入。
四、股东回报与未来展望
- 利润分配:仍保持零分红策略。
- 股权激励:未披露,但有高管变动如董青伢离任。
- 未来规划:通过研发投入(占营收4.4%)、募投产能、行业整合等方面持续扩大优势。
- 下半年策略:继续精益管理、市场拓展、募投项目推进。
注: 以上信息基于财报整理总结,仅为参考。<独董应当保持客观、公正,不提供投资建议。>
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