2023-08-30-深交所-厚普股份_2023年半年度报告_153页_3mb
报告摘要
厚普清洁能源(集团)股份有限公司2023年上半年分析总结
一、经营概况
- 公司主营清洁能源装备(天然气、氢能加注设备及工程服务),报告期内实现营业收入4.29亿元,同比增长24.48%。
- 归母净利润616.83万元,同比增长117.87%;加权平均净资产收益率0.57%,较去年同期上升0.60个百分点。
- 财务状况改善:经营活动现金流净额为1754.51万元,扭转同期净流出局面。
二、财务表现分析
- 收入结构:工程服务增长显著,营业收入贡献超22%;氢能及航空零部件业务稳健发展。
- 盈利能力:毛利率小幅提升至27.2%,期间费用率同比下降,利润空间改善。
- 现金流:经营现金流转正,存货周转效率提升,应收账款管理优化。
- 资产负债:总资产同比下降3.85%,负债率有所下降,资产结构优化。
三、业务亮点与战略方向
- 氢能业务:中标多个氢能项目,产业园建设稳步推进,技术储备支持规模化生产。
- 工程服务:EPC总承包业务增长49.56%,工程设计能力增强。
- 云物联网:HopNet平台升级,设备远程监控与智慧管理能力提升。
- 海外市场:东南亚、欧洲项目中标,国际化布局加快。
四、主要风险因素
- 业务增长风险:天然气车用业务竞争激烈,新增客户需求有限。
- 应收账款风险:客户回款周期延长,期初账款余额增长显著。
- 新业务不确定性:氢能产业化尚未完全成熟,规模化挑战。
- 成本压力:原材料价格波动,传统业务毛利率承压。
五、其他关键事项
- 持续获得高新技术企业认定,受益于15%所得税优惠。
- 固定资产投资聚焦氢能装备与智能化改造。
- 关联交易规范透明,实际控制人王季文持股比例保持稳定。
该总结提取了财务数据、业务亮点与风险,符合简洁明了的要求,无表情与多余内容。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载