2022-12-05-港交所-富士高实业_中期报告_2022_2023_43页_2mb
报告摘要
2022/2023 中期报告总结
公司概况
富士高实业控股有限公司(以下简称“本公司”)及其附属公司(合称“本集团”)主要从事电声及电子产品的设计、制造、营销和贸易,核心业务包括戴咪耳机及音响耳机、配件及零件等。公司愿景是成为客户首选的战略合作伙伴,使命是通过创新科技为客户提供高增值、高差异化的產品。
主要业务回顾
- 收入与利润增长:截至2022年9月30日止6个月,本集团总收入同比增长28.9%,达到5.31亿港元。毛利增长76.1%至9,150万港元。由于成本控制和产品组合优化,尽管配件分部表现不佳,集团整体亏损显著收窄82.0%,至420万港元。
- 业务分部表现:
- 戴咪耳机及音响耳机:收入增长19.4%,占总收入的66.8%。创新技术(如真无线、降噪技术)推动了该分部的增长。
- 配件及零件:收入增长53.6%,表现稳健,分部利润增长超过230%。
- 市场展望:尽管全球疫情和地缘政治冲突带来不确定性,本集团将继续专注于产品开发和自动化生产线的建设,以应对市场挑战。
财务状况
- 流动资金:截至2022年9月30日,流动资产净值约为5.35亿港元,流动比率约为3.1倍,财务状况稳健。
- 外汇风险:本集团主要承担与未来交易相关的外汇风险,人民币贬值在中期造成汇兑收益。
- 股本与股东回报:普通股总数约为4.26亿股。董事会宣布中期股息每股普通股2.0港仙,较2021年增长。
公司治理
- 董事会成员包括多位独立非执行董事,薪酬委员会、审核委员会及提名委员会运作正常,符合上市规则要求。
- 董事在股息交易及其他公司事务中均遵守证券交易标准守则。
主要风险与机遇
- 市场风险:包括汇率波动、信贷风险等,集团将继续谨慎管理。
- 未来展望:通过自动化生产线建设、新产品开发及资源优化,预计未来可提升竞争力并应对市场波动。
总体而言,本集团在2022年中期表现出较强的业务增长和财务稳健,尽管面临外部不确定性,通过创新和技术投入,预计未来将继续保持竞争力。
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