2025-04-21-深交所-欣天科技_2024年年度报告_179页_2mb
报告摘要
深圳市欣天科技股份有限公司2024年年度报告总结
一、公司概况
深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)主要从事射频器件、射频金属元器件及结构件的研发、生产和销售,属于通信相关行业。公司2024年度业绩下滑明显,营业收入同比下降55.02%,净利润为-1,833.27万元。
二、经营业绩分析
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收入与利润
- 2024年营业收入为277,150,580.64元,较上年同期大幅下降55.02%。
- 归属于上市公司股东的净利润为-1,833.27万元,同比下降130.38%,主要由海外市场投资放缓、印度通信市场建设阶段性完工、原材料成本上升及新能源业务尚未完全放量等因素所致。
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主营业务结构
- 通信类产品收入占比最高,但总体下滑显著,毛利率下降7.35%。
- 新能源与医疗器械业务增长仍处于初期,尚未形成规模效应。
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成本与费用
- 上半年度毛利率下降7.11%,主要因原材料成本上涨及需求收缩导致固定成本分摊增加。
- 销售费用、管理费用及研发费用变动较小,但财务费用受汇率影响激增,汇兑损益对利润产生显著影响。
三、风险因素
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行业波动风险
- 下游通信基站设备市场投资放缓,欧美5G网络建设进度减缓,印度市场完工率降低,导致需求疲软。
- 射频金属元器件行业集中度低,竞争激烈,价格压力显著。
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成本与原材料风险
- 铜、铝等原材料价格波动加剧,制造成本上升,影响利润空间。
- 国际汇率波动对海外收入结算产生汇兑损失风险。
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研发与转型风险
- 新能源、医疗器械等新业务尚未完全放量,产能利用率低,短期内难以弥补主业下滑。
- 技术迭代速度快,公司需持续加大研发投入以保持竞争力(2024年研发支出2,582万元)。
四、未来规划与战略
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经营目标
- 2025年计划加快匈牙利、越南海外基地建设,拓展国内市场,优化产品结构,提升毛利率。
- 通过资本运作切入新能源核心零部件市场,推动内循环战略落地。
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风险对冲措施
- 调整产品定价策略,加强成本控制,并关注原材料供应及汇率波动风险,建立完善的市场分析和风险评估体系。
五、公司治理与股东回报
- 股权激励计划持续推进,2024年股份解锁及归集影响股本结构。
- 无分红预案,利润主要留存用于研发和再投资。
六、总结
欣天科技面临需求波动与成本压力的双重挑战,但凭借海外布局、多业务拓展及技术沉淀,有望通过新业务增长与产能释放逐步改善盈利能力。短期内需关注海外投资进度及汇率波动风险。
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