2025-04-25-上交所-成都立航科技股份有限公司2024年年度报告_189页_1mb
报告摘要
成都立航科技股份有限公司2024年年度报告总结
一、公司概况
成都立航科技股份有限公司(股票代码:603261)成立于2022年3月,并于同年3月在上海证券交易所上市。公司主要业务涵盖飞机地面保障设备开发制造、航空器试验和检测设备开发制造、飞机零件加工和部件装配等领域,属于铁路、船舶航空航天和其他运输设备制造业(行业代码:C37)。报告期内,公司营业收入为28,985.37万元,同比增长23.54%;但净利润为-9,393.56万元,同比下降37.51%。公司主营产品价格同比下降,导致毛利率低至6.21%,且客户集中度较高,前五名客户销售额占年度销售总额的89.45%。
二、财务状况分析
- 资产与负债:截至2024年底,公司总资产为115,436.65万元,较上年增长5.69%;净资产为72,059.92万元,较上年下降11.7%。资产负债率为36%,整体财务状况有所恶化。
- 审计意见:信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,但公司关键管理人员刘随阳被留置,审计期间持续性不确定,可能影响报表编制。
三、主要经营成果与风险因素
- 营收与利润:营业收入同比增长23.54%,但净利润大幅下降至-9,393.56万元,主要因产品结构变化导致毛利率降至6.21%,以及客户集中度高、政策和市场波动、收入确认政策的影响。
- 风险:
- 客户集中风险:前五大客户占89.45%。
- 价格差异风险:军品价格暂定与最终审定差异可能引发业绩波动。
- 盈利能力风险:原材料成本上升、市场竞争加剧、人力成本增加等导致毛利率下降。
- 质量与技术风险:产品质量要求严格,需持续提高研发和生产管理水平。
- 政策依赖风险:国防预算变动和航空装备升级需求变动会影响公司业绩。
四、公司发展战略
公司战略以科技創新为主导,目标成为国内一流的航空高端装备企业。2025年经营目标包括:
- 稳固军品业务:提升飞机地面保障装备和航空装备市场竞争力,拓展民用航空市场。
- 推动科技创新:加快募投项目建设,加强研发投入,提升研发效率。
- 优化成本管理:精细化预算管理,控制生产成本。
- 加强质量与人才:推进质量提升工程,完善人才培养与激励机制。
五、.
持续推进精益管理,优化质量管控,提升员工技能等方面。虽财报数据不佳,但公司积极探索低空经济等领域,以期实现多元化发展。
六、风险提示
- 行业政策风险:国防预算调整可能影响市场需求。
- 价格审价风险:军品价格暂定与最终审定差异可能引发利润波动。
- 盈利下滑风险:成本上升导致毛利率下降,影响整体盈利能力。
- . 客户集中风险:单一客户依赖可能导致业绩波动。
- 保密管理风险:保密制度完善度不足的系统性风险。
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