2021-08-29-深交所-博俊科技_2021年半年度报告_167页_2mb
报告摘要
江苏博俊工业科技股份有限公司2021年半年度报告摘要
主要业务与产品
- 公司专注于汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售,产品涵盖转向系统、动力系统、车门系统等。
- 加强新能源汽车零部件布局,积极研发新能源电池结构件、轻量化复合结构件等。
- 主要客户包括蒂森克虏伯、麦格纳、福益、耐世特等国际知名企业,以及特斯拉、比亚迪等中国车企。
财务表现
- 营业收入:2021年上半年实现2.91亿元,同比增长40.17%,主要因市场需求增加及子公司重庆博俊产能释放。
- 净利润:归母净利润2.60亿元,同比增长37.93%。
- 每股收益:0.183元,同比增长3.39%。
- 经营活动现金流净额:4.23亿元,大幅提升615.11%,主因销售回款增加。
核心竞争力
- 技术研发优势:掌握冲压、焊接、注塑等核心工艺,拥有完善的研发体系和经验丰富的技术团队。
- 生产管理优势:通过精细化管理控制成本,提高生产效率和质量稳定性。
- 模具开发能力:具备独立或同步开发模具的能力,满足客户定制需求。
- 质量控制优势:通过IATF16949等国际认证,建立严格的全流程质量控制体系。
- 市场与客户资源:拥有稳定的国际客户群,并积极拓展海外市场。
- 信息化与快速响应:采用CAE/CAD/CAM等计算机辅助技术,优化生产流程,并通过区位布局响应客户需求。
风险因素
- 客户集中度风险:前五大客户占营收51.61%,需逐步分散客户依赖。
- 原材料价格波动:钢材价格波动影响成本,公司通过增加供应商、优化工艺等方式应对。
- 新品价格调整滞后:产品定价策略可能导致毛利率短期下降。
重大事项
- 子公司变动:完成常州博俊设立,注销西安博俊。
- 募集资金使用:用于汽车零部件生产基地建设,部分资金用于补充流动资金。
- 风险提示:客户集中、原材料价格波动、产品降价压力等。
环境责任
- 通过ISO14001等环保认证,重视节能减排,建立完善的环保治理体系。
- 积极参与消费扶贫,履行社会责任。
总结:公司受益于行业复苏和技术创新驱动,营收和利润实现双增长,但需警惕客户集中和原材料波动风险。未来将持续加强技术创新和市场拓展,巩固在汽车零部件领域的竞争优势。
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