2024-04-29-上交所-苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2023年年度报告_249页_3mb
报告摘要
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2023年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码:603990
- 公司简称:麦迪科技
- 公司全称:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
- 法定代表人:翁康
- 注册及办公地址:苏州工业园区归家巷222号
- 公司网址:http://www.medicalsey.com.cn/
- 联系电话:0512-62628936
- 电子信箱:suzhoumedi001@medicalsystem.cn
财务概况
2023年主要财务指标
| 指标 | 2023年 | 2022年 | 增减 (%) | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 618,141,465.76 | 305,507,310.15 | 102.33 | 353,846,511.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -269,419,361.74 | 33,560,503.99 | -902.79 | 41,953,365.73 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -280,526,177.48 | 24,794,826.58 | -1,231.39 | 33,060,572.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -316,649,274.19 | 50,513,364.11 | -726.86 | 36,037,346.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,096,302,645.86 | 1,355,986,306.78 | -19.15 | 1,094,759,358.02 |
| 总资产 | 3,915,297,259.57 | 1,630,417,953.78 | 140.14 | 1,312,345,034.97 |
营业收入增长原因
- 公司新增新能源光伏业务,推动光伏项目建设投产,实现产品销售,带动营收显著增长。
净利润下降原因
- 光伏新业务前期投入大,人才引入成本高,期间费用上升。
- 光伏产业链存在阶段性供需错配,导致产品价格波动下行,产能未完全释放,未形成规模效应。
现金流变化
- 经营活动产生的现金流量净额大幅下降,主要因光伏业务带来的现金支出增加,以及产品销售受价格影响。
- 投资活动产生的现金流为负,因光伏项目投资建设。
- 筹资活动现金流增加,主要因新增银行贷款、融资租赁及控股股东借款。
业务板块分析
1. 医疗信息化板块
- 核心业务:提供临床医疗管理信息系统(CIS)及整体解决方案,包括麻醉、重症监护、急诊急救、手术室信息化等。
- 市场表现:全国覆盖32个省份,服务近2,400家医疗机构,其中三级甲等医院超800家。
- 产品优势:具备广谱信息采集平台,支持多类型诊疗设备,提升系统兼容性。
- 技术发展:持续优化系统架构,推动人工智能与临床知识库结合,提升辅助诊疗能力。
- 合作进展:与华为等企业合作,研发5G+物联网联合解决方案,助力智慧医院建设。
2. 生殖医学医疗服务板块
- 核心业务:玛丽医院专注于辅助生殖技术,涵盖夫精人工受精(AIH)、体外受精-胚胎移植(IVF-ET)、卵胞内单精子显微注射(ICSI)等。
- 运营情况:2023年完成1,382例取卵周期,1,074例移植周期。
- 行业背景:辅助生殖行业政策严格,牌照含金量高,市场需求持续增长,但竞争激烈。
3. 新能源光伏板块
- 业务拓展:公司于2023年正式进入光伏行业,建设9GW N型TOPCon电池片项目,已基本完成建设并实现销售。
- 产品优势:N型TOPCon电池片平均量产转换效率达26%,最高达26.49%,领先行业。
- 技术应用:导入激光SE、高阻密栅、Fine line印刷等前沿技术,提升产品性能。
- 质量管理:通过ISO9001体系认证,建立国际化质量管理体系,确保产品质量与良率。
重要事项
- 利润分配:2023年度公司拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。
- 审计情况:中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
- 风险提示:公司已披露主要经营风险,详见“管理层讨论与分析”部分。
- 关联交易:无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。
- 担保情况:无违反规定决策程序对外提供担保。
未来展望与行业分析
医疗信息化行业
- 医疗信息化发展已进入以临床医疗管理信息化(CIS)为主阶段。
- 国家政策推动医疗信息化建设,如《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》《医疗机构临床决策支持系统应用管理规范(试行)》等。
- 未来发展方向:加强护理信息化、提升手术室资源利用效率、推动人工智能与大数据应用。
光伏行业
- 光伏行业在“双碳”政策背景下快速发展,N型电池技术成为主流。
- 2023年全球新增装机约375GW,国内新增约216.88GW,预计2024年全球装机将达390-430GW。
- TOPCon电池市场占有率预计在2024年将超过50%,公司通过技术突破和规模效应增强竞争力。
核心竞争力
1. 医疗信息化板块
- 产品优势:DoCare系列系统及Dorico解决方案在临床信息化领域具有领先优势。
- 客户资源:覆盖全国近2,400家医疗机构,与多家知名医院合作。
- 技术实力:拥有成熟的软件研发流程,通过CMMI5认证,具备技术储备和研发能力。
- 品牌与服务:良好的品牌声誉和完善的售后服务体系,提升客户粘性。
2. 生殖医学板块
- 专业能力:玛丽医院具备IVF-ET与ICSI技术资质,是国家核准的454家医疗机构之一。
- 服务模式:采用“保姆式”接诊,提升治疗成功率与客户满意度。
3. 光伏板块
- 技术优势:N型TOPCon电池片转换效率高,技术领先,具备成本优势。
- 质量保障:通过ISO9001认证,建立严格的质量控制体系。
- 团队与管理:核心团队经验丰富,管理体系建设完善,保障业务高效运行。
总结
麦迪科技2023年通过新增光伏业务实现营收大幅增长,但因新业务投入较大,导致整体亏损。公司在医疗信息化及辅助生殖服务方面保持良好运营,同时积极布局新能源光伏行业,提升技术与产品竞争力。未来,公司将继续深化在医疗信息化领域的优势,推动光伏业务规模效应形成,以实现更稳健的盈利增长。
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