2025-04-22-深交所-劲拓股份_2024年年度报告_191页_3mb
报告摘要
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2024年年度报告摘要
1. 核心财务表现
- 营业收入:7.29亿元,同比增长1.19%,其中电子装联设备收入同比增长15.12%。
- 净利润:8,317.20万元,同比增长110.98%,主要受益于战略调整和研发驱动。
- 毛利率:设备产品综合毛利率为34.92%,保持稳定。
- 研发投入:研发费用5,200.77万元,同比增长2.05%,体现了公司对创新的重视。
2. 管理层讨论与分析
- 业务展望:公司聚焦电子装联设备核心业务,加速推进海外布局,计划2025年深化人工智能技术应用,提升设备智能化水平。
- 战略调整:剥离低效资产(如至元精密设备、思立康等),集中资源发展高附加值产品,优化财务结构。
- 核心竞争力:依托技术研发、客户资源和服务体系,强化市场竞争力,应对行业波动。
3. 风险因素
- 宏观经济与行业波动:电子产品终端消费市场低迷、需求不确定性。
- 市场竞争加剧:新兴技术迭代加速,需持续创新以维持市场份额。
4. 公司优势
- 技术研发:设备采用AI数字技术升级,提升焊接效率与精度。
- 客户资源:服务超7,000家客户,包括消费电子、汽车电子等多行业龙头企业。
- 全球化布局:在马来西亚、新加坡等地设立分支机构,拓展海外市场。
5. 致谢企业公民
- 注重员工福利,推行弹性福利与长期激励计划。
- 积极履行环保责任,践行精益生产以降低能耗。
6. 报告亮点
- 利润大幅增长:剔除资产剥离因素后,净利润仍增长110.98%。
- 现金流稳健:经营活动净额1.23亿元,融资结构优化,确保长期可持续发展。
总结:劲拓股份通过聚焦核心业务、剥离非核心资产及推广AI技术设备,抓住了国产替代机遇,实现业绩显著增长。未来需关注行业波动与竞争压力,持续加强研发投入以巩固市场地位。
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