2023-07-12-深交所-威领股份_2022年年度报告(更正后)_209页_2mb
报告摘要
鞍山重型矿山机器股份有限公司2022年年度报告总结
核心内容
鞍山重型矿山机器股份有限公司(简称“鞍重股份”)2022年年度报告展示了公司在新能源锂电材料产业链和工程机械制造业务方面的进展与财务表现。公司主营业务已变更为锂矿选矿、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼业务,这标志着公司战略转型的初步成效。
主要观点
- 战略转型:公司自2013年起开始涉足装配式建筑领域,近年来通过收购金辉再生及设立领能锂业,正式进入锂云母选矿和碳酸锂生产领域,实现“采矿+选矿+基础锂电原料生产”的纵向一体化产业链布局。
- 业务增长:2022年公司实现营业收入11.86亿元,同比增长417.95%;归属于上市公司股东的净利润8,239.41万元,同比增长185.90%。这主要得益于锂电新能源产业的爆发性市场需求。
- 行业前景:锂电新能源产业作为国家重点支持的产业,市场需求持续上升,带动了锂资源相关产品的快速增长。全球锂电池出货量预计在2025年和2030年将分别达到2211.8GWh和6080.4GWh,显示出强劲的增长趋势。
- 主要产品:公司主要产品包括锂云母、碳酸锂等锂资源产品,以及振动筛和PC生产线等工程机械产品。
- 财务表现:公司2022年经营活动产生的现金流量净额为3,737.95万元,同比增长125.59%。公司未派发现金红利,也未送红股或以公积金转增股本。
关键信息
财务数据
- 营业收入:1,185,946,801.48元,同比增长417.95%
- 净利润:82,394,146.56元,同比增长185.90%
- 扣除非经常性损益的净利润:79,372,873.74元,同比增长179.60%
- 经营活动产生的现金流量净额:37,379,455.14元,同比增长125.59%
- 基本每股收益:0.36元,同比增长185.71%
- 加权平均净资产收益率:11.40%
- 总资产:2,608,047,731.43元,同比增长174.60%
- 归属于上市公司股东的净资产:783,743,105.25元,同比增长15.01%
业务构成
- 分行业:有色金属冶炼和压延加工业占营收的86.71%,重型机器制造业占13.29%
- 分产品:锂化合物及衍生品占营收的59.76%,锂精矿及伴生品占26.95%,振动筛及PC生产线占12.82%
- 分地区:国内营收占比99.68%,国外营收占比0.32%
重要事项
- 公司未派发现金红利、未送红股、未以公积金转增股本。
- 公司主营业务已变更为锂矿选矿、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼业务。
- 公司2022年第四季度确认股份支付费用21,264,100.41元,影响净利润。
- 公司对工程机械制造业的设备计提了存货跌价准备13,671,256.06元。
研发与技术优势
- 公司拥有163项授权专利,其中发明专利23项,技术优势显著。
- 研发项目包括磁性物脱水技术、高梯度磁性物尾矿料再选钽铌和锂新技术工艺、锂云母尾泥处理技术等,均在2022年12月完成。
- 研发投入大幅增加,推动公司技术发展和产业升级。
上下游产业链布局
- 公司通过收购金辉再生和设立领能锂业,实现锂云母选矿和碳酸锂生产。
- 与地方政府合作,投资建设碳酸锂冶炼生产线及混合储能项目,确保资源供应和产能扩张。
重要客户与供应商
- 主要销售客户:前五大客户合计销售额7.85亿元,占年度销售总额的66.20%
- 主要供应商:前五大供应商合计采购金额1.88亿元,占年度采购总额的22.98%
费用情况
- 销售费用:1,998.55万元,同比下降3.42%
- 管理费用:1.19亿元,同比增长53.27%,主要因股份支付费用增加
- 财务费用:1,229.06万元,同比增长473.77%,主要因借款增加
- 研发费用:4,817.25万元,同比增长218.46%,主要因子公司加大研发投入
总结
鞍重股份在2022年实现了显著的业务增长,主要得益于锂电新能源产业的快速发展和公司战略转型的成效。公司通过上下游产业链布局,提升了市场竞争力和盈利能力。同时,公司注重技术研发,强化技术储备和人才储备,推动产业标准化和智能化发展。尽管公司面临一定的行业周期性和市场竞争压力,但其在锂资源业务上的布局和技术创新为未来发展奠定了坚实基础。
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