2023-03-30-深交所-新强联_2022年年度报告_232页_2mb
报告摘要
洛阳新强联回转支承股份有限公司2022年年度报告总结
核心内容
洛阳新强联回转支承股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度报告披露了公司经营状况、财务数据、行业分析及未来发展展望。报告表明公司全年营业收入2,653,453,922.00元,同比增长7.13%;归属于上市公司股东的净利润316,104,829.62元,同比下降38.54%。公司主要业务涵盖大型回转支承、锁紧盘和工业锻件的研发、生产和销售,并在风电、盾构机、海工装备等领域具有重要市场地位。
主要观点
行业发展概况
- 风电行业持续发展,风电装机容量不断攀升,带动风电轴承市场需求增长。
- 国家政策支持风电产业发展,推动可再生能源高质量发展,鼓励风电下乡和分散式风电。
- 风电轴承国产化进程加快,公司具备进口替代能力。
- 海上风电发展迅速,市场需求高,装机容量增长显著。
公司业务布局
- 公司主要产品包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承,盾构机轴承及关键零部件,海工装备起重机回转支承等。
- 子公司圣久锻件提供原材料,豪智机械专注于风电锁紧盘,新圣新能源涉足光伏发电。
- 公司在多个领域实现技术突破,部分产品达到国际先进水平,如12兆瓦抗台风型风力发电机组主轴轴承、海上5兆瓦直驱式风电机组三排圆柱滚子主轴轴承等。
竞争优势
- 公司具备较强的自主研发能力,拥有多个技术研究中心,研发投入逐年增加。
- 公司拥有先进的制造设备和技术,如恒温装配车间、全数控五轴联动加工中心等。
- 公司产品在质量、性能和可靠性方面具有明显优势,客户资源丰富,与多家风电整机企业建立了长期合作关系。
- 公司拥有完善的质量控制体系,确保产品达到高标准。
关键信息
财务指标
- 营业收入:2,653,453,922.00元,同比增长7.13%。
- 净利润:316,104,829.62元,同比下降38.54%。
- 扣非净利润:323,544,673.50元,同比下降33.14%。
- 经营活动现金流净额:101,752,543.53元,同比增长129.72%。
- 资产总额:9,179,868,799.83元,同比增长46.73%。
- 净资产:3,870,169,089.64元,同比增长12.64%。
非经常性损益
- 非经常性损益为-7,439,843.88元,主要因与公司正常经营无关的或有事项及投资收益变动影响。
营收构成
- 回转支承:2,139,049,047.36元,占营业收入比重80.61%。
- 锻件:163,452,354.96元,占营业收入比重6.16%。
- 锁紧盘:268,475,382.55元,占营业收入比重10.12%。
- 电力:13,322,619.59元,占营业收入比重0.50%。
- 其他:69,154,517.54元,占营业收入比重2.61%。
营收增长情况
- 风电类产品营收1,989,644,711.16元,同比下降6.51%。
- 海工装备类产品营收89,214,056.97元,同比增长59.92%。
- 锁紧盘类产品营收大幅增长,同比增长995.94%。
主要客户与供应商
- 前五大客户销售额合计1,970,662,143.05元,占年度销售总额的74.27%。
- 前五大供应商采购额合计1,208,156,244.01元,占年度采购总额的62.32%。
研发投入
- 2022年研发投入129,318,800.59元,占营业收入比例4.87%。
- 研发人员数量320人,同比增长8.47%,其中本科38人,硕士2人,大专及以下280人。
现金流情况
- 经营活动现金流净额:101,752,543.53元,同比增长129.72%。
- 投资活动现金流净额:-2,048,410,734.01元,同比下降34.98%。
- 筹资活动现金流净额:1,752,116,616.27元,同比增长3.20%。
未来发展展望
- 公司将加大研发投入,推动产品创新和国产化替代。
- 未来将重点关注大功率风电轴承、海上风电、盾构机等领域的技术突破和市场拓展。
- 公司计划通过募集资金扩大产能,提升市场竞争力。
总结
洛阳新强联回转支承股份有限公司在2022年保持了营业收入的稳定增长,但净利润和扣非净利润均出现大幅下滑,主要由于行业竞争加剧和成本上升等因素。公司通过不断的技术创新和研发投入,提升了产品性能和市场竞争力,同时拓展了新的业务领域,如光伏发电。未来,公司将继续加大研发投入,推动国产化进程,以应对行业挑战,提升市场份额。
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