2022-04-15-深交所-风光股份_风光股份2021年年度报告(更正后)_229页_2mb
报告摘要
营口风光新材料股份有限公司2021年年度报告核心内容总结
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公司基本情况
- 营业收入7.54亿元,同比增长6.76%;净利润1.15亿元,同比下降18.16%;主要受原材料价格上涨影响。
- 核心产品为抗氧剂和集成助剂,客户以中石油、中石化等大型石化企业为主。
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主要经营风险
- 原材料价格波动:2021年原材料采购成本上涨28.5%,直接导致营业成本增加19.58%。
- 环保风险:需持续投入环保设施,面临政策监管压力。
- 市场竞争:行业集中度低,新竞争者可能加剧市场格局。
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核心竞争力
- 技术优势:24项专利技术,专注产品定制化和集成解决方案。
- 产业链布局:覆盖关键中间体自主生产,降低供应链风险。
- 客户网络:深耕石化、煤化工领域,形成稳定合作关系。
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财务状况
- 资产规模:总资产增至272.62亿元,资产负债率16.64%。
- 现金流:经营现金流下降54.2%,主要受限于银行承兑汇票保证金及限制性资金。
- 分红方案:每10股派10元,总额2亿元。
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未来发展战略
- 完成募投项目建设,拓展催化剂等新业务。
- 加大研发投入,推动产品升级和国际市场拓展。
- 强化客户绑定,通过一站式解决方案巩固市场地位。
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治理结构
- 股权分散,实际控制人为王磊及其家族。
- 财务透明度高,接受监管审计。
总结:公司业绩受原材料成本压制,但技术壁垒和客户资源为其核心优势。未来需平衡成本压力与高质量发展。
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