2022-04-11-上交所-江苏博迁新材料股份有限公司2021年年度报告_242页_2mb
报告摘要
总结:江苏博迁新材料2021年年度报告
经营情况
- 业务发展:公司聚焦新材料领域,2021年营业收入96.98亿元,同比增长62.74%;净利润2.38亿元,同比增长49.59%。持续深耕消费级MLCC用纳米镍粉、铜粉市场,国内与日本市场的销售收入分别增长142.96%和65.32%。
- 数字化转型:推进“广新纳米”智能工厂建设,获批省级智能工厂,显著提升生产管理效率。
- 技术研发:研发投入4.44亿元,增长83.69%;获授权专利123项,其中发明专利49项,实用新型专利73项,新产品如纳米硅粉和银包铜粉逐步推广。
财务表现
- 财务指标:资产总额179.26亿元,资产负债率11.42%;经营活动现金流净额9.98亿元,同比下降40.74%。
- 结构变化:客户集中度高,前五大客户占总收入82.12%;应收账款增长80.24%,产能扩张及材料价格涨是主要原因。
- 筹资与分红:现金分红0.52亿元,占净利润22%;无重大担保事项,资金管理稳健。
风险分析
- 宏观经济波动风险:消费与电子产业与整体经济相关,景气度波动可能影响公司业绩。
- 行业竞争风险:客户集中于三星电机等,需防范议价能力下降;产品需求提升推动向高性能材料转型。
- 汇率与原材料风险:出口占82.36%,美元结算面临汇率波动;金属市场价格波动影响毛利率。
- 知识产权风险:涉及多起专利诉讼,可能影响市场拓展。
- 其他风险:净资产收益率下降、回购政策等可能影响投资者回报。
行业与战略
公司专注电子专用高端金属粉体材料,下游应用包括MLCC、新能源电池等。战略聚焦科技创新、数字化转型、市场扩张,2022年计划加大研发与产能建设,应对国产替代趋势。
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