2022-09-26-港交所-智云健康_2022年中期报告_55页_1mb
报告摘要
公司概况
智雲健康科技集團(股份代號:9955)是一家专注于中国数字化慢病管理解决方案的公司,包括医院和药店SaaS平台、慢病产品等。2022年中报显示,公司以“医院优先”策略,业务增长快速,亏损显著收窄。
财务表现
2022年上半年,公司收入同比增长95.3%至13.8亿人民币,经营亏损收窄13.5%至2.6亿人民币;经调整净亏损率为10.7%,较上年28.7%大幅改善。
关键财务指标:
| 指标 | 2022年上半年(未审核) | 2021年上半年(未审核) | 变动(%) |
|---|---|---|---|
| 收入(人民币千元) | 1,379,723 | 706,567 | +95.3% |
| 毛利(人民币千元) | 386,014 | 255,985 | +50.8% |
| 经营亏损(人民币千元) | (263,941) | (304,964) | -13.5% |
| 经调整净亏损(人民币千元) | (147,977) | (202,477) | -26.9% |
业务战略与发展
公司采用“接入、安装、变现”(AIM模式)的医院优先策略,通过智雲醫匯SaaS平台和专属AIoT设备,提升医疗机构效益。上半年医院SaaS部署覆盖2,490家医院,同比增长59.2%。
- 医院解决方案:包括SaaS订阅和器械销售,增速高达117.7%,主要由于医院粘性增强与跨产品收入增长。
- 药店解决方案:收入同比增长30.3%,变现依赖线上处方与SaaS服务托管。
- 慢病管理平台:拥有95万名注册医生及2.65亿用户,79.3%收入增长源自慢病产品销售及会员服务。
重大事项
- 上市里程碑:公司于2022年7月6日在香港联交所主板上市,迈入新阶段。
- 战略合作:与Sanofi(赛诺菲)建立合作伙伴关系,聚焦糖尿病管理及肿瘤领域扩展。
- 增长潜力:经营杠杆改善显著,2022年上半年销售及营销成本与收入比率下降至30.9%,行政开支比率降至11.5%。
财务风险与展望
- 亏损收窄:公司实现了盈利改善,但仍面临行业竞争与毛利率压力(院内、药店毛利率降至31.3%-15.0%),需持续优化产品结构。
- 债务管理:公允价值负债变动显著,公司有效管理及分类调整相关金融风险。
- 股权结构:公司股权高度集中,主要股东合计占总股本约50%,可能影响战略决策与股权稳定性。
临勤事项及负债情况
截至6月30日,公司总资产10.3亿元,资产负债率30.1%,营运资金管理稳健,合同资产与应付款项处于可控范围。
公司净资产变动概述(2022上半年):
| 项目 | 金额(人民币千元) |
|---|---|
| 负债总额 | 501,282 |
| 所有者权益 | 878,724 |
| 经营亏损 | 263,941 |
| 经营杠杆优化显著,期每股亏损减少。 |
此报告总结基于公司中期财务数据,分析核心业务增长、财务表现及风险因素。如需全面理解,建议参考完整官方报告。
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