2024-03-28-上交所-上海沿浦金属制品股份有限公司2023年年度报告_237页_3mb
报告摘要
上海沿浦金属制品股份有限公司2023年年度报告总结
核心内容概述
上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)在2023年实现了显著的业绩增长,营业收入和净利润均大幅上升。公司主要业务为汽车座椅零部件的研发、生产与销售,同时具备汽车冲压模具的设计与制造能力,拥有多个子公司和参股公司,业务覆盖全国主要汽车制造地区,并积极拓展国际市场。
主要观点与关键信息
1. 股东回报与股本变化
- 公司2023年拟以总股本80,002,123股为基数,进行利润分配与资本公积转增股本:
- 每10股派发现金红利3.75元,共计派发现金红利30,000,796.13元,占2023年净利润的32.90%。
- 每10股以资本公积转增4.8股,共计转增38,401,019股,转增后公司总股本为118,403,142股。
2. 财务表现
- 营业收入:1,518,597,075.76元,同比增长35.38%。
- 归属于上市公司股东的净利润:91,178,221.99元,同比增长99.32%。
- 扣除非经常性损益的净利润:87,870,662.80元,同比增长174.72%。
- 经营活动产生的现金流量净额:53,389,848.45元,同比增长5.93%。
- 归属于上市公司股东的净资产:1,204,187,774.38元,同比增长6.81%。
- 总资产:2,455,309,753.29元,同比增长13.37%。
3. 非经常性损益
- 2023年非经常性损益为3,307,559.19元,主要来源于政府补助和应收款项融资等项目。
4. 业务拓展与市场表现
- 新能源汽车业务增长显著:公司2022年新增的重大新能源汽车座椅骨架定点项目在2023年陆续量产,带动收入增长。
- 产品结构优化:公司新项目的单车座椅骨架销售单价迅速提高,前排座椅骨架销售比例持续增加,进一步提升公司整体收入。
- 市场占有率提升:新能源汽车产销突破900万辆,市场占有率超过30%,成为全球汽车产业转型的重要力量。
5. 管理与技术优势
- 精益生产管理:公司持续推行精益生产化管理,提高效率,降低成本。
- 技术研发能力:公司拥有强大的技术研发团队,掌握多项核心技术,如座椅纵向调节滑轨机构、后排电动靠背调节机构、超高强度钢板模具冲压技术等,技术实力领先。
- 先进的生产设备:公司引进了全自动冲压生产线和焊接机器人,提高了产品质量和生产效率。
- 管理体系完善:公司已通过ISO/TS16949质量管理体系认证,具备高效的管理体系。
6. 战略布局与产业拓展
- 生产基地布局:公司在长三角、东北、华中等汽车产业集中区设立多个子公司和分公司,覆盖国内主要汽车制造区域。
- 铁路与高铁座椅业务:公司成功竞标铁路专用集装箱项目,已实现量产;同时在高铁座椅项目研发阶段,逐步获得相关资质,未来有望提升经营规模和盈利能力。
7. 投资与资本运作
- 公司于2023年10月披露了向特定对象发行A股股票的募集说明书,拟发行不超过2,400万股,募集资金不超过38,100万元,用于多个新能源汽车座椅骨架及零部件生产项目。
8. 行业情况与竞争分析
- 汽车零部件行业作为汽车工业的重要组成部分,正经历结构性调整。
- 公司凭借技术优势、产品工业化能力和战略布局,成为多家全球知名汽车零部件厂商的重要战略供应商,如东风李尔、延锋智能、麦格纳等。
9. 成本与利润分析
- 主营业务收入增长:同比上升35.44%,主要得益于新项目增加。
- 主营业务成本增长:同比上升31.13%,与收入增长相匹配。
- 毛利率提升:整体毛利率为14.18%,较上年增加2.82个百分点。
- 主要产品毛利率:
- 骨架总成:13.38%,同比增加6.16个百分点。
- 冲压件:14.86%,同比增加2.89个百分点。
- 注塑件:6.65%,同比减少2.50个百分点。
- 模具:43.88%,同比减少0.77个百分点。
10. 产销量情况
- 冲压件:生产量19,421.26万件,销售量15,208.02万件,库存量1,450.87万件。
- 骨架总成:生产量104.83万辆份,销售量103.95万辆份,库存量2.61万辆份。
- 注塑件:生产量7,764.79万件,销售量7,157.02万件,库存量495.36万件。
- 其他产品:生产量16.41万件,销售量205.16万件,库存量为0。
11. 主要客户与供应商
- 前五大客户销售额:133,061.65万元,占年度销售总额的87.62%。
- 主要客户:包括东风李尔、延锋智能、麦格纳、均胜、佛吉亚等国内外知名汽车零部件厂商。
- 主要供应商:公司拥有稳定的供应商体系,保障原材料质量。
总结
上海沿浦金属制品股份有限公司在2023年实现了显著的业绩增长,主要得益于新能源汽车业务的快速发展和公司持续的技术创新与精益生产管理。公司拥有强大的研发能力、完善的管理体系和广泛的客户资源,业务覆盖全国主要汽车制造区域,并积极拓展国际市场。公司还通过资本运作进一步完善战略布局,提升产品竞争力。未来,公司将继续加大研发投入,优化产品结构,拓展市场,推动可持续发展。
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