2024-04-25-深交所-帝尔激光_2023年年度报告_233页_2mb
报告摘要
武汉帝尔激光科技股份有限公司2023年年度报告总结
核心内容概览
武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)是专注于精密激光加工技术的国家高新技术企业,主要为光伏行业提供高效太阳能电池激光加工综合解决方案,同时拓展至消费电子、新型显示和集成电路等领域。公司2023年营业收入为16.09亿元,同比增长21.49%,归属于上市公司股东的净利润为4.61亿元,同比增长12.16%。公司通过技术驱动和客户导向的经营模式,实现了稳定增长,并在多个关键技术领域取得突破。
主要观点
1. 行业背景
- 智能制造装备行业:智能制造是制造业转型升级的重要方向,公司作为智能制造装备行业的参与者,受益于国家政策支持,发展前景良好。
- 光伏行业:作为我国重点支持的战略性新兴产业,光伏行业在政策推动下持续增长,2023年新增装机容量达216.88GW,累计装机容量超过600GW。公司作为光伏设备供应商,受益于行业技术迭代和市场需求增长。
2. 技术优势
- 公司在激光技术领域具有显著优势,已成功将激光技术应用于多种高效太阳能电池及组件,包括PERC、TOPCon、IBC、HJT和钙钛矿等。
- 公司研发的激光诱导烧结(LIF)、激光微蚀刻、激光转印等技术,有效提升了电池转换效率,降低了生产成本。
3. 业务拓展
- 公司不仅深耕光伏行业,还积极拓展消费电子、新型显示和集成电路等领域的激光加工设备,未来有望实现多元化发展。
- 公司已成功交付多种新型激光设备的量产样机,并在多个技术方向上获得客户订单。
4. 研发投入
- 报告期内,公司研发投入达2.51亿元,同比增长91.65%,占营业收入比重15.58%。
- 公司研发人员数量增加至525人,占公司总人数的30.52%,其中硕士及以上学历人员占比显著上升,为技术发展提供了有力支撑。
5. 客户与市场
- 公司主要客户包括隆基绿能、通威股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳科技等国际知名光伏企业,前五大客户销售额占比达68.42%。
- 公司产品广泛应用于全球市场,2023年营业收入中,中国大陆地区占比90.50%,海外占比9.50%。
6. 财务表现
- 营业收入:16.09亿元,同比增长21.49%
- 净利润:4.61亿元,同比增长12.16%
- 扣非净利润:4.31亿元,同比增长10.25%
- 经营活动现金流:7.77亿元,同比增长52.40%
- 资产总额:68.70亿元,同比增长45.95%
- 净资产:30.72亿元,同比增长14.66%
7. 财务指标分析
- 分季度财务表现:公司第二季度和第三季度营收显著增长,尤其是第三季度营收达4.78亿元。
- 毛利率:光伏业务毛利率为48.34%,高于行业平均水平,显示公司产品具有较强的竞争力。
关键信息
1. 技术突破
- TOPCon电池:公司研发的激光诱导烧结(LIF)设备已实现量产,显著提升转换效率。
- BC背接触电池:公司激光微蚀刻设备技术领先,已获得头部企业量产订单。
- HJT电池:LIA激光修复技术获得欧洲客户订单,有助于公司拓展国际市场。
- 钙钛矿电池:公司正在研发钙钛矿电池激光刻划设备,有望在该领域实现突破。
- 组件整线设备:公司已交付量产样机,简化生产工艺,提升组件效率。
2. 研发投入
- 公司持续加大研发投入,研发费用同比增长91.65%,占营收比重15.58%。
- 公司研发人员数量增加至525人,占总人数30.52%,其中硕士及以上学历人员占比显著提高。
3. 客户与市场
- 公司前五大客户销售额占比68.42%,客户结构稳定。
- 公司产品广泛应用于国内外市场,中国大陆地区营收占比达90.50%,海外营收占比9.50%。
4. 财务表现
- 公司2023年实现稳定增长,净利润和现金流均显著提升。
- 公司资产总额和净资产均实现增长,显示公司整体实力增强。
5. 未来发展
- 公司将继续深耕光伏行业,同时拓展消费电子、新型显示和集成电路等领域的激光设备。
- 公司致力于提升产品质量和客户服务,已建立完善的售后服务体系,为长期发展奠定基础。
结论
武汉帝尔激光科技股份有限公司在2023年实现了营业收入和净利润的稳定增长,得益于光伏行业快速发展和公司技术优势。公司积极拓展业务领域,加大研发投入,提升市场竞争力,未来有望在多个行业实现技术突破和业务扩展。
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