2024-09-26-港交所-宏华集团_2024中期报告_63页_3mb
报告摘要
2024年中期报告总结
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公司概况:宏华集团为油气钻探设备和新能源制造企业,2024年上半年收入人民币27.76亿元,较去年同期增长11.3%。财报涵盖多项业务板块和企业治理内容。
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业务结构与增长:
- 钻探与装备制造:销售钻机下滑,但零部件业务增长61.7%。国际化订单显著,如科威特高端钻机和中东市场拓展。
- 压裂服务:服务领域扩展到煤层气,首次实现全电驱压裂设备应用,订单增长33.5%。
- 钻井工程服务:国内市场突破进入中石化项目,在伊拉克保持高产能。
- 新能源业务:海上风电订单增长至9亿元,新能源项目提供能源融合解决方案。
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研发投入:本期研发支出1.32亿元,增长8.3%,新获批专利85件,获得多项认证。
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财务绩效:
- 营收27.76亿元,毛利率10.9%,净利润率0.1%,较上年同期亏损显著改善。
- 国际市场贡献占比提升至53.3%,毛利率上升主要因高毛利产品销售和降本增效。
- 二季度期间该期间EBITDA为2.32亿元,亏损2,616万元,同比扭亏为盈。
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企业治理变动:
- 董事会成员变动,经补选后达上市规则最低独立董要求。薪酬、审核及提名委员会运作正常。
- 独立董事任期变动及审核委员会调整确保合规。
- 财务及中长期股票奖励计划维持,未使用购股权75亿元。
-- 分析视角摘要:
宏华集团通过钻探装备国际化与新能源布局推动收入增长。国际油价高位震荡背景下,公司产品获得高端市场认可,毛利率显著提升。面临汇率变更及市场竞争压力,管理战略重点保持优化成本和拓展高性能设备市场,基于2024H2盈利状态,其可持续性值得认可。
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