2024-04-26-深交所-硕贝德_2024年一季度报告_10页_360kb
报告摘要
惠州硕贝德2024年Q1财务简析
财务数据概述
- 营收增长:本季营收3.65亿元,同比增长4.38%,略高于行业平均水平。
- 盈利能力改善:净利润亏损收窄至825万元,同比减少69.30%;扣非净利润亏损71.57%,但优于上年同期。
- 现金流:经营现金流净额3,210万元,较去年同期大幅增长155.40%,显示经营改善。
- 资产负债变化:总资产与所有者权益分别下降3.85%和0.83%,资产结构稳健。
经营情况
- 业务调整成效:天线业务亏损缩小,整体亏损减少,主要受益于产品结构优化。
- 现金流驱动因素:应收账款减少、存货清理及政府补助增加,改善现金流。
- 投资活动:对外投资及固定资产支出增加,但现金流出同比减少50.09%。
股东与融资结构
- 主要股东:控股股东西藏硕贝德持股比例达16.92%,实际控制人朱坤华持有2.78%股份,高管普遍持股并接受质押。
- 融资与偿债:本季筹资活动现金流减少36.12%,主要因偿还到期借款,杠杆短期调整。
- 股东变动:前十大股东持股结构稳定,无重大变化。
重要事项
- 子公司与投资:设立全资子公司惠州德特投资有限公司(注册资本100万),完成多项股权交易(如转让硕贝德微电子20%股权、并购汽车电子20%股权).
- 行业表现:天线及汽车电子领域业务回暖,但需关注存货跌价风险及客户季节性需求波动。
核心结论
公司经营状况显著改善,主要得益于业务结构优化与成本压降。现金流大幅提升,资产质量健康,但需警惕存货减值与对外投资回报风险。短期融资策略调整显示资金压力减轻,管理层应把握行业回暖机会,持续提升盈利能力。
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