> **来源:[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 铁流股份2023年年度报告总结 ## 核心内容概述 铁流股份有限公司(股票代码:603926)2023年度报告展示了公司在汽车零部件制造与智慧服务领域的持续发展和创新。公司通过“防风险、抢市场、练内功”的经营方针,推动业务增长,提升核心竞争力,实现稳健发展。 ## 主要观点与关键信息 ### 一、财务状况概览 - **利润分配**:公司2023年拟每股派发现金红利0.38元(含税)。 - **财务指标**: - 营业收入:2,199,573,142.53元,同比增长4.94%。 - 归属于上市公司股东的净利润:98,290,454.49元,同比增长17.40%。 - 扣除非经常性损益的净利润:75,955,265.95元,同比增长8.02%。 - 经营活动产生的现金流量净额:343,592,253.35元,同比增长31.01%。 - 归属于上市公司股东的净资产:1,667,389,747.74元,同比增长5.18%。 - 总资产:2,817,803,653.51元,同比增长8.66%。 ### 二、业务板块分析 #### 1. 汽车传动系统制造板块 - **核心产品**:汽车、农机及工程机械离合器,产品型号近两千种,覆盖90%以上的商用车和乘用车型。 - **市场拓展**:通过“线上+线下”模式开展品牌管理与市场开拓,直播销售近四千万,新开拓客户943家,新客户转化率达30%。 - **客户覆盖**:公司与一汽、东风、中国重汽、上汽等多家整车企业建立长期配套关系。 #### 2. 高精密零部件制造板块 - **国内业务**:盖格新能源投资“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”,已获得理想汽车、信质集团等客户的订单。 - **国外业务**:德国子公司Geiger专注于高精密金属零部件制造,年销售额超千万元,是博世集团的欧洲区域市场独家供应商。 #### 3. 商用车全车件智慧服务板块 - **平台建设**:运通四方和国联汽配运用中配平台,打造商用车后市场供应链平台经济新模式,拥有60万SKU产品品类,提供一站式购齐服务。 - **市场覆盖**:国内覆盖全国,国外拓展至欧美、南亚、非洲、中东等数十个国家和地区。 #### 4. 智能制造发展 - 公司已建成基于5G+工业互联网的智能工厂,按黑灯工厂标准进行智能化改造,提升生产效率与产品质量。 - 通过数字化设计管理、智能化生产,推动产品创新,增强企业核心竞争力。 ### 三、行业与市场分析 - **汽车行业整体情况**:2023年产销量突破3,000万辆,同比增长11.60%和12.00%,市场逐步向好。 - **商用车市场**:2023年实现恢复性增长,产销分别完成403.70万辆和403.10万辆,同比增长26.80%和22.10%。 - **乘用车市场**:产销分别完成2,612.40万辆和2,606.30万辆,同比增长9.60%和10.60%。 - **新能源汽车市场**:产销分别完成958.70万辆和949.50万辆,同比增长35.80%和37.90%,市场占有率达31.60%。 ### 四、公司经营模式 #### 1. 销售模式 - **主机配套市场**:通过认证加入主机厂供应商体系,与主机厂建立长期合作关系。 - **售后服务市场**:以经销商模式和自营模式为主,拥有庞大的经销网络和客户群体。 - **国外市场**:通过自有品牌和贴牌供货,拓展国际市场。 #### 2. 采购模式 - 采用“比质比价,货比三家”的原则,通过信息化管理平台优化供应链,确保原材料和零部件质量优良、价格合理、供应及时。 #### 3. 生产模式 - **以销定产**:根据销售计划安排生产,确保库存合理。 - **车间管理**:采用ERP系统,实行三级生产管理结构,提高生产效率和质量控制。 ### 五、核心竞争力分析 1. **规模优势**: - 离合器生产能力全国领先,拥有完善的供应链和经销网络。 - 商用车全车件供应链智慧服务板块销售规模居全国领先地位。 2. **品类型号健全优势**: - 拥有近两千种离合器产品型号,覆盖90%以上的车型。 - 拥有七大系列高新技术产品,如耐烧型离合器、多适应性可变刚度离合器等。 3. **客户资源及品牌优势**: - 品牌“铁流”被评为中国驰名商标和浙江省著名商标。 - 客户遍布全球,包括理想汽车、博世集团等国际知名企业。 4. **技术研发及装备优势**: - 配备先进的800吨压力机、2,500吨液压机、CNC数控加工机床等设备。 - 拥有省级离合器企业技术中心、CNAS认可实验室等,具备行业领先的检测能力。 5. **市场结构多样化优势**: - 业务覆盖主机配套、售后服务、国际市场,实现多市场协同发展。 - 降低单一市场波动对公司的影响,增强抗风险能力。 ### 六、费用与研发投入 - **费用情况**: - 销售费用:同比下降3.62%,主要因主机配套业务质量索赔减少。 - 管理费用:同比增长11.29%,主要因管理人员用工成本增加。 - 财务费用:同比下降40.12%,主要受汇率波动影响。 - **研发投入**: - 本期研发投入合计59,820,711.63元,占营业收入2.72%。 - 研发人员数量为178人,占总人数的10.37%,学历结构以本科和专科为主,年龄结构分布合理。 ### 七、现金流与资产情况 - **经营活动现金流**:净额为343,592,253.35元,同比增长31.01%。 - **投资活动现金流**:净额为-172,750,574.34元,同比下降6.20%。 - **筹资活动现金流**:净额为-62,747,614.64元,同比下降11.47%。 - **资产情况**: - 总资产:2,817,803,653.51元,同比增长8.66%。 - 境外资产:372,002,924.80元,占总资产的13.20%。 - 资产受限情况:主要包括货币资金、应收票据、投资性房地产等,用于抵押借款和票据保证金。 ## 总结 铁流股份在2023年通过优化生产、加强市场拓展、推动智能制造和智慧服务,实现了营业收入和净利润的稳步增长。公司在汽车离合器、高精密零部件、商用车后市场服务等领域具备显著的竞争优势,同时通过技术创新和品牌建设,进一步巩固了市场地位。未来,公司将继续加大研发投入,提升产品品质,拓展新能源汽车和国际市场,推动可持续发展。