2024-08-29-上交所-百达精工2024年半年度报告_174页_2mb
报告摘要
浙江百达精工2024年上半年度报告摘要
公司概况
浙江百达精工股份有限公司(简称百达精工)2024年上半年主营业务收入达7.76亿元,同比增长3.95%。净利润5,550.32万元,同比下降19.29%,主要因控股子公司江西百达净利润下滑。
财务数据
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核心指标:
- 营业收入增长3.95% → 市场扩张效果显现。
- 净利润减少 19.29% → 可归因于子公司业绩下滑。
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每股收益:
- 报告期:0.28元/股(同比下降22.22%)。
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负债情况:
- 长期资产抵押、租赁负债增加,表明扩张资产负债增加。
经营亮点与战略执行
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压缩机业务基础巩固:
- 市场需求增长带动订单量增加,市场份额初步稳定。
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新能源汽车零部件加速布局:
- 新产品产能逐步释放,收入增长6.37%,客户合作加深,扩展至国际知名企业。
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技术投入与创新:
- 研发费用同比增长9.52%,布局粉末冶金技术,提升零部件制造效率和性能。
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降本增效措施实施:
- 通过精益管理、自动化生产等特点突出成本控制,重视能效。
主要风险与挑战
- 原材料价格波动:铜、铝合金等核心成本占40%以上,影响利润稳定性。
- 客户集中:前五大客户占比超69%,存在议价风险。
- 市场竞争加剧:压缩机零部件和汽车零部件行业集中度高,需持续创新应对压力。
- 新能光伏项目不确定性:项目推进可能面临产能或收益不及预期风险。
财务及股东信息
- 股权结构基本稳定,实控人施小友持股比例明确。
- 子公司江西百达为主要利润贡献点,但业绩下滑显著影响母公司整体利润。
- 回购注销股份260万股,股本减少,每股收益同比下降。
总结
百达精工上半年虽营业收入实现增长,但净利润因子公司表现不佳而下降,表明压缩机市场表现不足以完全覆盖多维度成本增加及新产品拓展阶段的投入。股东回报有限,但公司在新能源业务上的布局为未来发展提供新动力。需关注库存管理和市场竞争策略以改善利润空间。
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