2024-03-29-上交所-林海股份有限公司2023年年度报告_197页_2mb
报告摘要
林海股份有限公司2023年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码:600099
- 公司简称:林海股份
- 公司全称:林海股份有限公司
- 法定代表人:常康忠
- 董事会秘书:李鹏鹏
- 公司注册及办公地址:江苏省泰州市迎春西路199号
- 联系电话:0523-86568091
- 公司网址:HTTP://WWW.LINHAI.CN
- 审计机构:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
- 审计意见:标准无保留意见
财务概况
主要财务数据(单位:万元)
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 69,480.76 | 73,039.32 | 84,144.91 | -4.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,312.02 | 9,318.49 | 9,514.02 | 42.86% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 9,629.54 | 7,581.56 | 8,823.93 | 27.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,603.19 | 4,133.64 | -6,717.19 | 277.47% |
| 资产总额 | 84,740.67 | 77,033.85 | 68,771.81 | 10.00% |
| 资产负债率 | 39.85% | 34.79% | 34.79% | +5.06个百分点 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 50,971.70 | 50,234.40 | 49,238.34 | 1.47% |
利润分配预案
- 每股派发现金红利:0.022元(含税)
- 总派发现金红利:482.06万元(含税)
- 现金分红比例:占合并报表净利润的36.21%
- 三年累计现金分红:不少于最近三年可分配利润的30%
- 是否需股东大会审议:是
非经常性损益分析(单位:万元)
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 政府补助 | 4,425.84 | 1,064.86 | 1,201.79 |
| 公允价值变动损益 | -0.09 | - | - |
| 其他营业外收支 | 472.75 | 1,217.63 | 811.95 |
| 其他非经常性损益项目 | 35.78 | - | - |
| 所得税影响额 | -1,157.14 | -545.55 | -55.27 |
| 合计 | 3,682.48 | 1,736.94 | 690.09 |
行业分析与经营情况
主要行业
-
特种车辆(全地形车)
- 2023年产量37.48万辆,销量38.36万辆,出口36.83万辆
- 行业出口金额8.7亿美元,同比分别下降9.59%、7.44%、8.26%、12.15%
- 公司特种车辆业务收入31,800.21万元,同比下降14.09%
-
农业机械
- 2023年补贴销量6万台,同比小幅下降
- 高速插秧机市场比重继续提升
- 公司农业机械业务收入15,659.45万元,同比增长13.59%
-
消防机械
- 行业面临严峻防火形势,政策推动技术创新
- 公司消防机械业务收入12,917.23万元,同比增长14.98%
-
摩托车
- 行业燃油摩托车产销量小幅增长,电动摩托车下降
- 公司摩托车业务收入8,749.89万元,同比下降12.98%
业务分析
- 营业收入:69,480.76万元,同比下降4.87%
- 利润总额:1,193.09万元,同比增长6.72%
- 归属于母公司净利润:13,312.02万元,同比增长42.86%
- 毛利率:
- 特种车辆:14.31%(+2.02个百分点)
- 农业机械:14.80%(+4.27个百分点)
- 消防机械:19.63%(-2.03个百分点)
- 摩托车:1.48%(-0.79个百分点)
成本分析
- 营业成本:59,594.07万元,同比下降6.30%
- 主要成本构成:
- 原材料:占比最高,特种车辆为92.23%,农业机械为95.51%,消防机械为97.88%,摩托车为94.42%
- 人工成本:农业机械增长77.13%,消防机械下降41.78%,摩托车下降16.94%
- 燃料动力:农业机械增长50.12%,消防机械增长53.83%,摩托车增长283.78%
- 制造费用:特种车辆增长1.67%,农业机械下降0.33%,消防机械下降3.61%,摩托车下降47.10%
现金流分析
- 经营活动产生的现金流量净额:15,603.19万元,同比增长277.47%
- 投资活动产生的现金流量净额:-2,954.10万元,同比减少
- 筹资活动产生的现金流量净额:-7,478.80万元,同比减少
- 主要变动原因:
- 收到税费返还减少(去年同期含2021年未退税额)
- 收到其他与经营活动有关的现金减少(银行承兑汇票保证金减少)
- 支付各项税费增加(增值税、企业所得税增加)
- 固定资产投入增加(购建固定资产、无形资产等)
- 分红及偿还短期借款增加
核心竞争力
- 研发制造优势:拥有多年小型动力及配套机械制造经验,关键零部件技术国内领先
- 质量与渠道优势:通过多项国际国内认证,拥有完善的营销网络
- 平台运作优势:央企背景,良好合作关系,具备较强行业影响力
- 人才优势:拥有119名研发人员,占总人数21.40%,学历结构合理
- 党建与文化融合优势:强化党的领导,推动企业高质量发展
- 风控能力:持续完善风控体系,保障稳健经营
重大事项与风险提示
- 利润分配预案:已提交股东大会审议
- 风险提示:详细列于第三节,包括行业风险、市场风险等
- 无违规情况:未发现控股股东非经营性占用资金、违规担保、董事无法保证报告真实性等情况
其他信息
- 主要客户及供应商:前五名客户销售额占35.18%,前五名供应商采购额占13.29%
- 研发投入:全年投入2,522.49万元,占营收3.63%
- 主要子公司情况:
- 江苏福马高新动力机械有限公司:总资产21,214.93万元,净利润503.39万元
- 江苏联海动力机械有限公司:总资产23,258.77万元,净利润439.78万元
- 福马振发(北京)新能源科技有限公司:总资产5,729.88万元,净利润135.35万元
总结
林海股份有限公司2023年营业收入小幅下降,但利润总额和归属于母公司净利润显著增长,显示出公司在成本控制和技术创新方面的成效。公司在特种车辆、农业机械、消防机械及摩托车等多个领域保持活跃,尤其在出口导向型行业表现突出。通过强化研发、优化生产流程和加强管理,公司有效提升了整体运营效率和市场竞争力。此外,公司积极履行社会责任,推动ESG发展,为实现高质量发展奠定了良好基础。
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