2024-08-15-上交所-永杉锂业2024年半年度报告_162页_2mb
报告摘要
永杉锂业2024年半年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码:603399
- 公司简称:永杉锂业
- 法定代表人:杨峰
- 股票上市交易所:上海证券交易所
- 股票简称:永杉锂业
- 股票代码:603399
- 变更前股票简称:新华龙、吉翔股份
主要财务指标(2024年1-6月)
| 指标 | 本报告期(万元) | 同比变化 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 335,096.28 | -18.59% | 主要因锂盐价格下跌 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,681.62 | +648.20% | 主要因非经常性损益增加 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -830.28 | -13.43% | 未披露具体原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,055.16 | -80.42% | 应收账款减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,545.67 | 不适用 | 未披露具体原因 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,804.62 | 不适用 | 未披露具体原因 |
| 基本每股收益 | 0.13 | +550.00% | 受非经常性损益影响 |
| 稀释每股收益 | 0.13 | +550.00% | 受非经常性损益影响 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.65% | +3.26个百分点 | 与净利润增长相关 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -0.45% | +0.14个百分点 | 与净利润变化相关 |
核心业务分析
锂盐业务
- 主要产品:电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂
- 产能情况:一期产能为15,000吨氢氧化锂和10,000吨碳酸锂,二期碳酸锂产线于2024年7月开始试产
- 市场情况:锂盐价格持续下跌,但新能源汽车产销量保持增长,预计全年销量将达1150万辆
- 经营情况:锂盐业务收入同比下降30.82%,主要因锂盐价格下跌
- 非经常性损益:政府补助、公允价值变动收益等共带来7,511.89万元非经常性损益
- 技术优势:获得德国莱茵TUV及CNAS实验室双认证,自主研发技术,实现绿色化生产
- 市场储备:与国内前五三元正极材料企业建立战略合作关系,拓展海外客户
钼业务
- 主要产品:钼炉料、钼铁
- 市场情况:钼价震荡运行,1-6月钼精矿均价下降14.55%,钼铁均价下降15.65%
- 经营情况:钼业务收入257,989.80万元,同比下降14.06%
- 生产技术:拥有省级企业技术中心,具备先进工艺技术,降低生产成本
- 市场地位:国内钼行业主要企业之一,产品市场份额处于第一方阵
主要财务数据变动分析
| 科目 | 本期数(万元) | 上年同期数(万元) | 变动比例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 335,096.28 | 411,634.75 | -18.59% | 锂盐价格下跌影响 |
| 营业成本 | 321,626.79 | 375,028.71 | -14.24% | 成本控制良好 |
| 税金及附加 | 658.11 | 928.98 | -29.16% | 与收入下降相关 |
| 销售费用 | 371.78 | 606.96 | -38.75% | 与收入下降相关 |
| 管理费用 | 3,075.70 | 6,795.83 | -54.74% | 上年有股权激励费用 |
| 财务费用 | 2,314.84 | 2,860.88 | -19.09% | 财务结构优化 |
| 研发费用 | 2,385.17 | 2,770.70 | -13.91% | 研发投入稳定 |
| 其他收益 | 9,305.07 | 3,248.15 | +186.47% | 增值税加计抵减政策 |
| 投资收益 | 469.37 | 138.87 | +237.99% | 新增理财产品投资收益增加 |
| 公允价值变动收益 | 399.74 | - | +100.00% | 套期保值业务影响 |
| 资产减值损失 | -4,571.00 | -22,450.48 | 不适用 | 钼价稳定,减少减值损失 |
| 信用减值损失 | -171.25 | +4,792.55 | -135.73% | 应收账款回收改善 |
| 资产处置收益 | 145.35 | 610.27 | -76.18% | 与上年同期处置车辆有关 |
| 营业外收入 | 636.06 | 695.23 | -8.51% | 与业务相关 |
| 营业外支出 | 1,556.61 | 1,331.42 | +16.91% | 与业务相关 |
| 所得税费用 | 1,665.22 | 673.77 | +147.15% | 钼业务扭亏带来税负变化 |
| 少数股东损益 | 1,249.01 | 2,364.11 | -47.17% | 锂盐价格下降导致利润减少 |
重大风险提示
- 锂行业市场变化风险:新能源汽车销量依赖政策,若政策调整可能影响锂盐需求
- 钼行业竞争风险:钼产品需求受钢铁行业影响,公司需优化管理及技术以应对市场波动
- 原料供应及资源风险:公司以销定产模式可锁定成本,降低原料价格波动影响
- 环保政策法规相关风险:需遵守严格的环保标准,可能增加生产成本
- 安全生产风险:虽无重大事故,但仍需防范人为操作及意外情况
公司治理情况
- 股东大会:2024年召开了两次临时股东大会及年度股东大会,审议多项议案
- 董事会及高管变动:原董事高明辞职,卢妙丽被选举为董事
- 股权激励计划:实施2024年股票期权激励计划,首次授予65名激励对象2,000万份股票期权
环境与社会责任
- 环保设施:湖南永杉与新华龙大有均配备脱硫脱硝、布袋除尘等环保设施,确保达标排放
- 环境影响评价:所有建设项目均完成环境影响评价及验收,取得排污许可证
- 应急预案:编制《突发环境事件应急预案》,定期组织演练
- 监测系统:安装环保在线监测系统,与环保部门联网
其他重要信息
- 无利润分配或转增股本预案
- 无对外担保及资金占用情况
- 无重大资产及股权出售事项
- 无重大投资事项
- 无重大诉讼或仲裁事项
衍生品投资情况
- 套期保值业务:以碳酸锂期货合约为主,公允价值变动收益为399.74万元
- 风险控制:制定套期保值管理制度,加强人员培训与内部审计,降低市场风险
- 资金来源:使用自有资金进行套期保值
总结
永杉锂业在2024年上半年面临锂盐价格下跌带来的收入压力,但通过非经常性损益项目显著提升了净利润。公司锂盐业务依托技术优势、市场储备及绿色化生产,持续优化生产流程,提升产品品质。钼业务则依赖规模优势与多元化销售策略,以应对行业波动。公司在环境管理方面严格遵守相关法规,积极落实环保措施,确保合规运营。此外,公司治理结构健全,股权激励计划实施有助于吸引和留住人才。整体来看,公司虽面临市场风险,但通过有效的管理与技术提升,保持了稳健发展态势。
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