2022-08-22-上交所-苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年半年度报告_182页_2mb
报告摘要
苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年半年度报告总结
核心内容概述
苏州赛腾精密电子股份有限公司(股票代码:603283)于2022年上半年实现营业收入99,524.82万元,同比增长31.74%;归属于上市公司股东的净利润为4,648.60万元,同比增长38.42%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,956.91万元,同比增长49.56%。公司未进行利润分配或公积金转增股本。报告期未审计,公司未出现被控股股东非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保等重大问题。
主要观点
1. 行业分析
- 消费电子领域:以智能手机为代表的3C产品更新换代快,带动设备需求。公司已与苹果等全球领先客户建立合作关系,具备较强市场竞争力。
- 新能源汽车领域:国家政策支持下,新能源汽车及动力电池行业快速发展,带动智能自动化装备需求增长。
- 半导体领域:国家政策扶持,行业增速显著,公司通过收购日本OPTIMA,进入晶圆检测设备市场,增强技术储备。
- 光伏领域:全球能源转型背景下,光伏市场快速增长,公司设备需求也随之上升。
2. 核心竞争力
- 技术与人才优势:公司拥有专业研发团队,具备较强的技术创新能力,建立了完善的研发激励机制。
- 优质客户优势:公司与苹果、日本电产、村田新能源、松下能源等国际知名企业建立了长期稳定的合作关系。
- 高效服务:提供个性化、定制化解决方案,增强客户黏性。
- 质量控制:严格遵循ISO9001-2015标准,建立了完整的质量控制体系。
- 品牌优势:在行业内享有较高声誉,与多家国际知名企业建立合作关系。
- 国际化优势:在美、日、韩、越等设立子公司,推动全球化布局。
3. 财务状况
- 营业收入增长:主要得益于产品质量和售后服务得到认可,销售规模扩大。
- 净利润增长:主要由于收入增长和美元汇率变动带来的汇兑收益增加。
- 扣除非经常性损益的净利润增长:主要由于非经常性损益减少,净利润增长明显。
- 经营活动现金流下降:因扩大生产规模,原材料采购支出增加。
- 资产负债情况:货币资金、存货等资产项目有所增长,应付账款显著增加,部分资产受限。
4. 非经常性损益
- 政府补助贡献了826.9万元的其他收益,但受所得税影响,实际净收益为691.68万元。
5. 经营分析
- 公司以订单为导向进行生产,注重研发投入,优化内部管理,拓展新市场。
- 2022年上半年公司获得“2022苏州民营企业创新100强”等称号。
关键信息
1. 财务数据
| 项目 | 本报告期 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 995,248,196.11元 | +31.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,485,972.06元 | +38.42% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 39,569,093.58元 | +49.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,961,066.43元 | -68.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,349,390,586.44元 | -1.44% |
| 总资产 | 4,131,574,540.77元 | +10.69% |
2. 主要财务指标
| 指标 | 本报告期 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 基本每股收益 | 0.26元 | +36.84% |
| 稀释每股收益 | 0.26元 | +36.84% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.22元 | +46.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.32% | +0.59% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 2.83% | +0.68个百分点 |
3. 风险提示
- 客户集中度高:苹果公司业务占比较大,存在业绩波动风险。
- 人力成本上升:影响公司盈利能力。
- 汇率波动:影响境外收入及利润。
- 商誉减值:公司收购后形成的商誉存在减值风险。
- 整合管理风险:并购后的业务整合可能存在不确定性。
- 技术人员流失:影响研发能力和持续发展。
重要事项
1. 公司治理
- 董事会成员由11人减少至8人,修订后的公司章程已通过股东大会审议。
- 董事孙丰被聘任为董事会秘书。
2. 股权激励计划
- 2018年、2019年、2022年多次实施限制性股票激励计划,激励对象人数及股票数量逐年增加。
- 2022年7月授予911.8万股限制性股票,已完成登记。
3. 环保与社会责任
- 公司注重环保,建立完整的环境管理体系,取得环境管理体系认证。
- 推行节能措施,如使用节能灯具、屋顶光伏发电,提升员工环保意识。
- 未涉及扶贫及乡村振兴相关内容。
总结
苏州赛腾精密电子股份有限公司在2022年上半年实现了良好的业绩增长,主要得益于消费电子、新能源汽车、半导体和光伏等行业的快速发展。公司通过技术积累、客户资源和国际化布局,巩固了市场地位。然而,公司仍需面对客户集中度高、人力成本上升、汇率波动和商誉减值等风险。公司治理结构优化,股权激励计划持续推进,同时加强环保投入,积极践行社会责任。未来,公司将继续加大研发投入,拓展新业务领域,以提升竞争力和市场占有率。
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