2024-03-29-上交所-湖南湘邮科技股份有限公司2023年年度报告_208页_2mb
报告摘要
湖南湘邮科技股份有限公司2023年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码:600476
- 公司简称:湘邮科技
- 法定代表人:董志宏
- 注册地址:长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号
- 股票信息:A股,上海证券交易所,股票代码600476
财务概况
财务指标
- 营业收入:585,514,928.09元,同比减少0.05%
- 净利润:5,288,117.52元,较上年增加盈利44,619,955.13元
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:4,619,402.08元
- 基本每股收益:0.033元
- 加权平均净资产收益率:4.100%
- 总资产:1,051,964,694.89元,同比增长54.08%
- 归属于上市公司股东的净资产:131,296,770.26元,同比增长3.92%
利润分配预案
- 2023年未实现盈利,年末未分配利润为负,因此拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
主要财务变动分析
收入与成本
- 营业收入:同比略降0.05%,但整体经营稳健。
- 营业成本:同比下降9.34%,反映公司效率提升与资源优化。
- 销售费用:同比增长32.98%,主要用于外行业市场拓展。
- 管理费用:同比下降2.10%。
- 研发费用:同比下降66.65%,因优化研发流程与减少研发人员。
- 财务费用:同比增长18.48%,因贷款规模增加。
现金流
- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:减少67.93%,因机器设备投入减少。
- 取得借款收到的现金:增长180.94%,因银行贷款增加。
- 偿还债务支付的现金:增长252.28%,因归还贷款增加。
- 分配股利、利润或偿付利息支付的现金:增长81.19%,因借款增加导致利息支出上升。
主营业务分析
分行业
- 邮政行业:收入416,604,105.91元,同比减少27.12%,因采购集中于大型通信供应商。
- 其他行业:收入165,866,638.13元,同比增长1,385.41%,因外行业市场拓展。
分产品
- 产品销售:收入168,246,633.15元,同比下降48.15%。
- 平台运营服务:收入106,699,076.85元,同比增长41.62%。
- 软件开发业务:收入58,627,322.33元,同比增长40.62%。
- 运维服务:收入40,318,556.02元,同比增长13.99%。
- 系统集成及其他:收入208,579,155.69元,同比增长96.92%。
分地区
- 北京地区:收入187,588,126.87元,同比下降49.63%。
- 其他地区:收入343,134,961.98元,同比增长120.82%。
毛利率变化
- 整体销售毛利率:提升8.21个百分点,显示公司市场多元化战略成效显著。
- 产品销售毛利率:提升5.07个百分点,因采用净额法核算。
- 平台运营服务毛利率:下降8.45个百分点,因支付类平台利润率较低。
- 软件开发业务毛利率:下降19.32个百分点,因外行业软件价格下降。
- 系统集成及其他毛利率:提升23.40个百分点,因新增终端设备销售。
核心竞争力
资质优势
- 获得9项企业资质认证,新增21项知识产权。
- 数据中台获得DCMM稳健级证书。
- 被认定为湖南省移动互联网重点企业及省级企业技术中心。
研发优势
- 自主研发“数字底座”产品,涵盖大数据、云计算、AIOT、数字孪生等技术。
- 在多个重点项目中实现核心技术应用转化,如中科院燃气轮机试验装置项目。
研发投入与人员
- 研发投入合计:25,338,985.74元,占营业收入4.33%。
- 研发费用化:10,452,013.63元。
- 研发资本化:14,886,972.11元。
- 研发人员数量:270人,占公司总人数的52%。
- 研发人员学历结构:硕士29人,本科209人,专科32人。
- 研发人员年龄结构:30岁以下81人,30-40岁127人,40-50岁53人。
重大事项与风险提示
- 非经常性损益项目:包括政府补助、公允价值变动收益等,合计668,715.44元。
- 重大风险提示:公司已在报告中详细描述可能面临的风险,建议投资者关注“第三节 管理层讨论与分析”中相关内容。
- 其他重大事项:无。
业务拓展与市场表现
- 外行业市场:发展成效显著,收入增长1,385.41%。
- 营销体系:进一步完善,加强专业人才引进与绩效管理。
- 品牌影响力:提升显著,积极参与行业展会,扩大自媒体矩阵。
- 重点客户:前五名客户销售额28,070.48万元,占销售总额47.94%。
投资状况
- 对外股权投资:包括长沙银行、湖南国邮传媒、福信富通等。
- 以公允价值计量的金融资产:主要包括股票,期末价值为33,081,119.28元。
行业经营性信息分析
- 软件和信息技术服务业:全年软件业务收入123,258亿元,同比增长13.4%。
- 软件产品收入:29,030亿元,同比增长11.1%。
- 信息技术服务收入:81,226亿元,同比增长14.7%。
- 信息安全产品和服务收入:2,232亿元,同比增长12.4%。
- 嵌入式系统软件收入:10,770亿元,同比增长10.6%。
- 分地区收入:东部、中部、西部、东北地区分别增长13.8%、17.4%、8.7%、13.9%。
总结
湘邮科技在2023年实现了从亏损到盈利的转变,主要得益于数字化转型、外行业市场拓展及业务结构优化。公司强化了技术研发能力,拓展了多个重点行业市场,提升了品牌影响力。同时,公司通过优化研发流程、加强市场拓展与成本控制,实现了财务指标的稳步提升。尽管存在一定的财务风险与挑战,但公司在多个领域取得了显著进展,为未来发展奠定了坚实基础。
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