2024-10-29-上交所科创板-西安炬光科技股份有限公司2024年第三季度报告_13页_348kb
报告摘要
西安炬光科技股份有限公司2024年第三季度报告总结
财务表现摘要
- 营业收入: 2024年第三季度报告期营业收入同比增1.49%,年初至报告期末收入458,154,877.37元,同比增长19.17%,主要因泛半导体领域显著增长,但工业领域受全球放缓及竞争加剧影响下滑。
- 净利润: 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为-51,786,911.21元,同比下降220.53%;主要因收入不及预期、毛利率下降约5.01个百分点(竞争和并购汽车业务拉低),期间费用增加及财务费用上升。
- 毛利率下降: 主要由瑞士并购的汽车业务负毛利拖累,公司正通过韶关工厂整合降低成本;同时市场竞争导致工业产品毛利率大幅下滑。
- 研发投入: 年初至报告期末研发费用72,318,258.98元,同比增长23.27%,占比营收15.78%,提升3.10个百分点,聚焦基础研究和新型应用开发。
- 现金流: 经营活动现金流量净额-23,269,547.54元,同比下降157.86%,主要由于并购后职工薪酬等运营成本增加所致。
并购与业务进展
- 并购影响: 完成两次并购项目后,增强产品品类和客户群体,尤其在泛半导体制程领域实现增长,但在光通信领域合作仍处于早期阶段。
- 汽车客户订单: 公司于2024年10月获得欧洲知名汽车Tier1客户AG公司的第二个激光雷达线光斑发射模组项目定点函,表明技术获认可,未来发展潜力待释放。
股东信息
- 股东结构: 截至报告期末,前10大股东包括创始人刘兴胜(持股13.27%)和机构投资者,持股比例较上期略有变动,无重大融资融券活动。
- 权益变动: 所有者权益总额下降5.01%,总资产增8.86%,反映并购调整。
其他提醒事项
- 报告显示公司遵循谨慎性原则,增加资产减值损失;净利润大幅下降归因于综合因素,但半导体需求旺盛提供增长机会。
综上,公司财务表现受市场竞争和并购拖累,净利剧降,但半导体领域增长显著,并有积极业务进展。
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